(1)計(jì)算乙酒廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅 (60000*90%+40000+8*2000*0.5)/(1-20%)*20%+8*2000*0.5=33500 應(yīng)交增值稅(25000+15000)*13%=5200
(1)乙企業(yè)受托加工酒精應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。 (2)甲酒廠當(dāng)年1月采取預(yù)收款方式向丁企業(yè)銷售白酒的增值稅銷項(xiàng)稅額和應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 (3)用于抵償債務(wù)的白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 (4)贈(zèng)送給關(guān)聯(lián)企業(yè)的新型白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 (5)甲酒廠當(dāng)年1月應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納的消費(fèi)稅。 (6)甲酒廠當(dāng)年1月應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納的增值稅。
(1)計(jì)算甲廠當(dāng)月發(fā)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅。 (2)計(jì)算甲廠當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅。 (3)計(jì)算甲廠當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。 (4)計(jì)算甲廠被代收代繳的消費(fèi)稅。 (5)計(jì)算甲廠當(dāng)月銷售應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 (保留兩位小數(shù))(問(wèn)題見(jiàn)圖)
求(1)計(jì)算乙酒廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅和應(yīng)納增值稅, (2)計(jì)算甲酒廠應(yīng)納消費(fèi)稅和增值稅
算:(1)公司銷售啤酒業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。(2)公司本月增值稅銷項(xiàng)稅額。(3)乙酒廠代收代繳的消費(fèi)稅稅額。(4)公司應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額(不含乙酒廠代收代繳的消費(fèi)稅稅額)。
老師,我們做食品的,電商平臺(tái)幫我們銷售,退貨包運(yùn)費(fèi),有質(zhì)量問(wèn)題的客戶退回時(shí)的運(yùn)費(fèi),屬于廠家支付,還是電商平臺(tái)支付啊
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司的其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款都有大量余額,且都不是法人或者股東的名字轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的,這種情況下怎么做賬處理呢?
幫廠家墊付銷售人員提成,怎么做分錄
月末生產(chǎn)領(lǐng)料,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?分錄怎么寫?目前公司還沒(méi)有銷售收入
老師,有一家公司印花稅應(yīng)該是倉(cāng)儲(chǔ)合同,6月的,我給報(bào)成運(yùn)輸合同了
企業(yè)給供應(yīng)商開(kāi)出承兌,承兌人是企業(yè),那供應(yīng)商找誰(shuí)貼現(xiàn),可以直接找供應(yīng)商貼現(xiàn)?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)建筑公司購(gòu)買的激光經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀怎么做會(huì)計(jì)分錄?
游泳館主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是?怎么全是管理費(fèi)用
收購(gòu)公司帶來(lái)一批商品,這批商品沒(méi)入這個(gè)收購(gòu)下來(lái)的公司的賬上,入到總公司的庫(kù)存和財(cái)務(wù)賬里了,我這邊做期初和賬的時(shí)候怎么辦呀
老師、對(duì)于垃圾清運(yùn) 是不是有什么優(yōu)惠政策?
2當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 60000*10%+40000*13%+1080=12280 當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 17000*7*13%=15470 應(yīng)交增值稅15470-12280=3190 應(yīng)交消費(fèi)稅 7*17000*20%+7*2000*0.5=30800