具體的是什么業(yè)務(wù)的。

某酒廠為增值稅一般納稅人,2019年7月發(fā)生下列業(yè)務(wù): ?(1)向某超市按不含增值稅每噸售價3000元銷售甲類啤酒80噸; ?(2)向某煙酒專賣店銷售白酒40噸,取得不含稅收入480 000,另外收取隨同白酒出借的酒壇押金28 250元; ?(3)接受乙企業(yè)委托,將大米5噸(折市價12 000元)委托加工散裝米酒,加工產(chǎn)品(9噸米酒)當(dāng)月收回,收取加工費4000元、增值稅520元。 ?(其他相關(guān)資料:所有應(yīng)認(rèn)證的發(fā)票均經(jīng)過了認(rèn)證;甲類啤酒的消費稅稅率250元/噸;白酒的消費稅稅率為20%加0.5元/500克;) ? ?要求:(1)計算酒廠銷售甲類啤酒應(yīng)繳納的消費稅稅額; ??(2)計算酒廠銷售白酒應(yīng)繳納的消費稅稅額; ??(3)計算酒廠應(yīng)代收代繳的消費稅稅額。??
、自制白酒5t,對外出售4t,收到不含稅的銷售額20萬 元; ·2、銷售自制甲類啤酒400t,含稅銷售額為11.7萬元;。購買原材料取得增值稅專用發(fā)西 23400元,在當(dāng)月通過認(rèn)證。 要求:根據(jù)以上資料,回答以下問題: (1)該酒廠銷售白酒應(yīng)納消費稅稅額是多少?該酒廠銷售白酒還需要繳納增值稅嗎?如果繳納,銷項稅額是多少?(2)該酒廠銷售自產(chǎn)甲類啤酒應(yīng)納消費稅稅額是多少?該酒廠銷售啤酒還需要繳納增值稅嗎?如果繳納,銷項稅額是多少? (3)該酒廠4月份應(yīng)繳納消費稅稅額是多少?增值稅稅額是多少?
(1)乙企業(yè)受托加工酒精應(yīng)代收代繳的消費稅。 (2)甲酒廠當(dāng)年1月采取預(yù)收款方式向丁企業(yè)銷售白酒的增值稅銷項稅額和應(yīng)繳納的消費稅。 (3)用于抵償債務(wù)的白酒應(yīng)繳納的消費稅。 (4)贈送給關(guān)聯(lián)企業(yè)的新型白酒應(yīng)繳納的消費稅。 (5)甲酒廠當(dāng)年1月應(yīng)向主管稅務(wù)機關(guān)申報繳納的消費稅。 (6)甲酒廠當(dāng)年1月應(yīng)向主管稅務(wù)機關(guān)申報繳納的增值稅。
(1)計算該卷煙廠銷售A種卷煙應(yīng)繳納的消費稅。 (2)計算該卷煙廠銷售B種卷煙應(yīng)繳納的消費稅。 (3)計算該卷煙廠向M公司投資應(yīng)繳納的消費稅。 (4)計算W企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費稅和甲卷煙廠銷售新型低焦油卷煙應(yīng)繳納的消費稅。 (5)計算甲卷煙廠當(dāng)月應(yīng)納消費稅稅額。
求(1)計算乙酒廠應(yīng)代收代繳的消費稅和應(yīng)納增值稅, (2)計算甲酒廠應(yīng)納消費稅和增值稅
老師您好,現(xiàn)在產(chǎn)假是多少天
公司公戶每季度有利息,利息要交增值稅嗎 公司買保本理財,贖回后收益交增值稅嗎
出口貨物和服務(wù)是免增增值稅嗎?
老師,我的主體公司有公戶和出口資質(zhì),店鋪公司未開公戶,店鋪公司的回款直接到主體公司公戶,那主體公司可以給店鋪公司的貨報關(guān)嗎?主體公司可以給店鋪公司報稅嗎?需要弄什么手續(xù)才能合理化?
公司的公章找不到了,需要帶哪些資料,到哪里去刻呢?
老師,我們收到設(shè)備安裝的發(fā)票,請問發(fā)票類目是安裝和加工修理修配的區(qū)別是什么,業(yè)務(wù)是我們有一臺大一點的設(shè)備需要安裝,不知道是開具加工勞務(wù)發(fā)票還是設(shè)備安裝發(fā)票,還有 如果是設(shè)備安裝的話 是不是只能適用于不可移動的設(shè)備才可以?
小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,每月計提了增值稅,到季度申報時候是免稅,賬務(wù)上如何進行會計處理
你好,公司的公章找不到了,去哪里刻章呢
公司公戶每季度有利息,要交增值稅嗎 公司買保本理財,收益交增值稅嗎
老師,請問小規(guī)模納稅人按季度申報,如果是有開專票的話,也是俺季度來交增值稅是嗎