同學(xué)你好 問題不完整
寫會(huì)計(jì)分錄8以銀行存款支付行政管理部門的辦公費(fèi)3000元,車間辦公費(fèi)1000元。9.倉庫發(fā)出A材料54000元,其中:生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用30000元,乙產(chǎn)品耗用20000元車間一般耗用2500元,行政管理部門耗用1500元。10.分配本月工資,其中:甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資24000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資18000元,車間管理人員工資2000元,行政管理人員工資16000元。11.用銀行存款支付水電費(fèi)5000元,其中車間2000元,行政管理部門3000元。12.用銀行存款支付固定資產(chǎn)修理費(fèi)3000元,其中車間2000元,行政管理部門1000元。
華夏公司2008年5月分發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1、倉庫發(fā)出A材料110 000元,管理部門耗用10 000元,其中,80 000元用于生產(chǎn)甲產(chǎn)品,20 000元用于生產(chǎn)乙產(chǎn)品;發(fā)出B材料200 000元,其中,甲產(chǎn)品耗用60 000元,乙產(chǎn)品耗用120 000元,車間一般耗用10 000元,管理部門耗用10 000元。 2、從銀行提取現(xiàn)金48 000元被發(fā)工資。 3、發(fā)放本月工資,支付現(xiàn)金48 000元。 4、以現(xiàn)金800元支付車間機(jī)器修理費(fèi)。 5、以銀行存款支付本月水電費(fèi)6 000元,其中生產(chǎn)車間4 000元,管理部門2 000元。 6、以現(xiàn)金購買行政辦公用品450. 7、計(jì)提固定資產(chǎn)折舊費(fèi)9 000元,其中生產(chǎn)車間6 000元,管理部門3 000元。 8、以銀行存款支付本月電話費(fèi)6 000元,其中生產(chǎn)車間2 000元,管理部門4 000元。 9、分配本月工資:生產(chǎn)工人工資35 000元,其中甲產(chǎn)品18 000元,乙產(chǎn)品17 000元;車間管理人員工資4 000元,行政管理人員工資9 000元。 10、按職工工資總額的14%計(jì)提職工福利費(fèi)。 11、甲、乙產(chǎn)品共同耗用D材料26 400元,兩種產(chǎn)品耗用D材料的消耗定額分別為0.5千克/件和0.4/件,投產(chǎn)數(shù)量分別為400和600件. 12、以現(xiàn)金支付車間辦公費(fèi)1 440元。 13、王偉出差歸來,報(bào)銷差旅費(fèi)800元,原借款1 000元,余款交回。 按生產(chǎn)工人工資比例分配本月制造費(fèi)用,計(jì)入甲、乙產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。 甲產(chǎn)品400件和乙產(chǎn)品600件全部完工,驗(yàn)收入庫,按其實(shí)際成本轉(zhuǎn)賬
某企業(yè)20x5年8月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(1)3日,倉庫發(fā)出甲材料100000元,其中80000元用于A產(chǎn)品的生產(chǎn)、20000元B產(chǎn)品的生產(chǎn);發(fā)出乙材料80000元,其中75000元用于B產(chǎn)品的生產(chǎn)、3000元用于車間般耗用、2000元用于行政管理部門維修耗用。(2)6日,以現(xiàn)金支付車間機(jī)器維修費(fèi)300。(3)8日,以現(xiàn)金購買辦公用品600元,其中車間領(lǐng)用100元、行政管理部門領(lǐng)用500元(4)11日,以銀行存款支付本月水電費(fèi)5000元,其中車間耗用4000元、行政管理部們耗用1000元。開出轉(zhuǎn)賬支票一張,號(hào)碼2854561。(5)31日,分配本月職工薪酬:生產(chǎn)工人薪酬25000元,其中A產(chǎn)品10000元、B產(chǎn)品15000元;車間管理人員薪酬3000元;行政管理人員薪酬8000元。(6)31日,從銀行提取現(xiàn)金36000元,開出現(xiàn)金支票一張,號(hào)碼2009231,準(zhǔn)備發(fā)放職工薪酬。(7)31日,發(fā)放本月職工薪酬。(8)31日,以銀行存款支付本月電話費(fèi)了900兀,其中車間1300元、管理部門2600元。開出轉(zhuǎn)賬支票一張,號(hào)碼2854566。(全部寫會(huì)計(jì)分錄)
某企業(yè)20×5年8月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(1)3日,倉庫發(fā)出甲材料100000元,其中80000元用于A產(chǎn)品的生產(chǎn)、20000元用于B產(chǎn)品的生產(chǎn);發(fā)出乙材料80000元,其中75000元用于B產(chǎn)品的生產(chǎn)、3000元用于車間一般耗用、2000元用于行政管理部門維修耗用。(2)6日,以現(xiàn)金支付車間機(jī)器維修費(fèi)300元。(3)8日,以現(xiàn)金購買辦公用品600元,其中車間領(lǐng)用100元、行政管理部門領(lǐng)用500元。(4)11日,以銀行存款支付本月水電費(fèi)5000元,其中車間耗用4000元、行政管理部門耗用1000元。開出轉(zhuǎn)賬支票一張,號(hào)碼2854561。(5)31日,分配本月職工薪酬:生產(chǎn)工人薪酬25000元,其中A產(chǎn)品10000元、B產(chǎn)品15000元;車間管理人員薪酬3000元;行政管理人員薪酬8000元。(6)31日,從銀行提取現(xiàn)金36000元,開出現(xiàn)金支票一張,號(hào)碼2009231,準(zhǔn)備發(fā)放職工薪酬。(7)31日,發(fā)放本月職工薪酬。(8)31日,以銀行存款支付本月電話費(fèi)3900元,其中車
5)31日,分配本月職工薪酬:生產(chǎn)工人薪酬25000元,其中A產(chǎn)品10000元、B產(chǎn)品15000元;車間管理人員薪酬3000元;行政管理人員薪酬8000元。(6)31日,從銀行提取現(xiàn)金36000元,開出現(xiàn)金支票一張,號(hào)碼2009231,準(zhǔn)備發(fā)放職工薪酬。(7)31日,發(fā)放本月職工薪酬。(8)31日,以銀行存款支付本月電話費(fèi)3900元,其中車
我方代收代付,收到錢,掛其他應(yīng)付款需要付出去,但是對(duì)方不要,那我在賬上怎么把這筆往來平掉
代采剩下的差價(jià)才是我們的真正收入,那就是還是錢全部進(jìn)到品牌公司,然后再將設(shè)備款打入供應(yīng)鏈公司去進(jìn)行代采對(duì)吧, 資金由品牌公司收取,扣除服務(wù)費(fèi)后將款再打到對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)公司,業(yè)務(wù)公司完成業(yè)務(wù)后的余款作為收入。 收入分紅時(shí)將款轉(zhuǎn)入管理公司,這樣可以嗎?
老師,購買自行車是開普票還是專票
水稻烘干在開具發(fā)票時(shí)應(yīng)該選什么商品編碼?
這個(gè)銷售額本年累計(jì)數(shù)我要跟金蝶里面的哪一個(gè)核對(duì)數(shù)據(jù),增值稅申報(bào)表里面本年累計(jì)是否含稅
內(nèi)賬會(huì)計(jì)和外賬會(huì)計(jì)的區(qū)別是什么?
老師好,請(qǐng)問這張發(fā)票可以作為原始憑證使用嗎
老師我想問一下員工9月份已經(jīng)離職了,十月份社?;鶖?shù)調(diào)整要補(bǔ)1-9月社保的差額部9月份里的員工需要補(bǔ)交嗎
老師,我們和一個(gè)影視公司簽訂的一份演員聘用合同,他們公司給我們提供一個(gè)藝人拍短劇,我們作為甲方他們是乙方,代扣代繳義務(wù)人是乙方公司不是我們吧
請(qǐng)問老師 印花稅是不含稅金額還是含稅金額