您好,同學(xué),是多少金額呢?什么時候開的呢?
老師,您好~ 想請問下個體戶符合免稅政策,但是發(fā)票開具的1%的發(fā)票,第四季度開了50w+的發(fā)票,本來免稅的話就不需要交,但是報稅的時候好像需要按照1%來繳納稅款,請問我應(yīng)該怎么操作呢
老師,請問個體工商戶開票 稅務(wù)局說的是30W內(nèi)免征增值稅,那開票的時候是稅率選擇多少? 是直接填0稅率?還是按現(xiàn)在政策按1%的稅率開?那季報的時候怎么申報稅?
你好 請教下 我公司為小規(guī)模企業(yè)季度申報增值稅,第一個月開的發(fā)票是小于10萬,發(fā)票稅率為“免稅”,第二個月開的發(fā)票為90萬,請問超出季度30萬的發(fā)票,我在開票時是否要選1%的稅率開票?還是開出的發(fā)票全部開免稅,在納稅申報的時候再調(diào)整?
老師 請教一下,個體戶23年開票稅率沒出來的時候開的免稅發(fā)票了,后來改為1%的,請問季度報稅的時候怎么報呢
請問老師,23年小規(guī)模稅率是1%,但是政策還沒出來的時候開了免稅的發(fā)票。那么季度申報稅的時候報表如何填寫?
印花稅計稅依據(jù)原則上是按照取得的進(jìn)項,因為印花稅是一種合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進(jìn)來了,有發(fā)票進(jìn)來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實際工作當(dāng)中很多人會按照實際勾選的去交,我也想按照實際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請問所有的講義都是上傳到哪里的?
老師你好,嵌入式衍生工具:嵌入式衍生工具與主合同的風(fēng)險敞口不同,分為資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益工具,但是為啥又說不是權(quán)益工具就是負(fù)債,例如果主合同不是一項權(quán)益工具但符合金融工具的定義,那么該主合同的就是負(fù)債。
事由:A公司注冊資本50萬,目前未實繳,咱們是A公司會計,B公司想要加入出資150,A也計劃把B吸納進(jìn)來,加入之后股權(quán)結(jié)構(gòu)為:A61%B39%, 問:什么時候變更工商核實 都需要注意什么
會計學(xué)堂財務(wù)軟件網(wǎng)頁是哪個老師
商貿(mào)公司,可以釆購二類醫(yī)療器械嗎?
老師您好!差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)的制度應(yīng)該是什么樣的?報銷人除了在報銷單上填寫相關(guān)信息,發(fā)票上還需要簽字嗎?
老師可以講一下制造企業(yè)按工時計算成本的方法嗎
我想問一下,實操課,9月6號的作業(yè),登記的明細(xì)賬。管理費用和銷售費用,結(jié)轉(zhuǎn)損益的最后兩筆,對不對。是寫一個平字。還是寫零,幫我看一下
是5W多點,。是一月份。然后后期說小規(guī)模是1的時候,就按照1開了,這種情況下咋么報稅呢
老師在嗎?
您好,同學(xué),沒有超過30萬吧?都是普票
超過了,都是普票
您填報了?。楷F(xiàn)在實際操作下,做完截圖給我哦,放在3%的征收率里面
現(xiàn)在問題是免稅的和1%的這個銷售金額如何報稅呢。怎么填報表呢
就是說我前期開的免稅的和后期開的1%的實際銷售金額加一起放在第一行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額里嗎?
您好,同學(xué),免稅部分放在免稅銷售額的其他免稅銷售額里面,1%放在3%的征收率里面
好的 我填完了。然后還填寫什么
您幫忙看一下我還需要填寫什么數(shù)據(jù)
要整張表的截圖哦,還要填減免稅申報表,把3%里面的2%稅額填到里面
整張截圖不了呀。減免稅申報表怎么填寫啊
我把3%表里的數(shù)乘以2%填寫在減免稅申報表的本期發(fā)生額里了,對不對。現(xiàn)在的問題是其他免稅銷售額這個數(shù)。不需要調(diào)嗎?因為23年一開始小規(guī)模就是1%但是一開始政策沒出來所以就按照免稅開出發(fā)票了。
您開具的1%的金額是多少,把它放在3%里面去,3%-1%的金額2%填到減免稅稅額里面去
這個我做完了。那么我后面說的其他免稅銷售額這個數(shù)不用調(diào)整嗎?
其他免稅銷售額不用調(diào)整就是免稅金額的數(shù)字
好的,我想在問一下。3%征收率填寫的數(shù)字,在第三行其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那塊需要填寫數(shù)嗎
您好,您截圖給我呢,不然我不知道的
您看一下欄次3那塊需要把欄次1的數(shù)在填寫在3那嗎?
您好,是這樣子的,同學(xué)
那這個表就完事兒了是不。沒有附加稅費
您要給我截圖看下您填的內(nèi)容哦,要繳納增值稅的話就有附加稅