您好,同學(xué),是多少金額呢?什么時(shí)候開的呢?
老師,您好~ 想請(qǐng)問下個(gè)體戶符合免稅政策,但是發(fā)票開具的1%的發(fā)票,第四季度開了50w+的發(fā)票,本來免稅的話就不需要交,但是報(bào)稅的時(shí)候好像需要按照1%來繳納稅款,請(qǐng)問我應(yīng)該怎么操作呢
老師,請(qǐng)問個(gè)體工商戶開票 稅務(wù)局說的是30W內(nèi)免征增值稅,那開票的時(shí)候是稅率選擇多少? 是直接填0稅率?還是按現(xiàn)在政策按1%的稅率開?那季報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)稅?
你好 請(qǐng)教下 我公司為小規(guī)模企業(yè)季度申報(bào)增值稅,第一個(gè)月開的發(fā)票是小于10萬(wàn),發(fā)票稅率為“免稅”,第二個(gè)月開的發(fā)票為90萬(wàn),請(qǐng)問超出季度30萬(wàn)的發(fā)票,我在開票時(shí)是否要選1%的稅率開票?還是開出的發(fā)票全部開免稅,在納稅申報(bào)的時(shí)候再調(diào)整?
老師 請(qǐng)教一下,個(gè)體戶23年開票稅率沒出來的時(shí)候開的免稅發(fā)票了,后來改為1%的,請(qǐng)問季度報(bào)稅的時(shí)候怎么報(bào)呢
請(qǐng)問老師,23年小規(guī)模稅率是1%,但是政策還沒出來的時(shí)候開了免稅的發(fā)票。那么季度申報(bào)稅的時(shí)候報(bào)表如何填寫?
對(duì)方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請(qǐng)問個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長(zhǎng)期借款利息計(jì)為“長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤(rùn)虧損了二十萬(wàn)左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
是5W多點(diǎn),。是一月份。然后后期說小規(guī)模是1的時(shí)候,就按照1開了,這種情況下咋么報(bào)稅呢
老師在嗎?
您好,同學(xué),沒有超過30萬(wàn)吧?都是普票
超過了,都是普票
您填報(bào)了啊?現(xiàn)在實(shí)際操作下,做完截圖給我哦,放在3%的征收率里面
現(xiàn)在問題是免稅的和1%的這個(gè)銷售金額如何報(bào)稅呢。怎么填報(bào)表呢
就是說我前期開的免稅的和后期開的1%的實(shí)際銷售金額加一起放在第一行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額里嗎?
您好,同學(xué),免稅部分放在免稅銷售額的其他免稅銷售額里面,1%放在3%的征收率里面
好的 我填完了。然后還填寫什么
您幫忙看一下我還需要填寫什么數(shù)據(jù)
要整張表的截圖哦,還要填減免稅申報(bào)表,把3%里面的2%稅額填到里面
整張截圖不了呀。減免稅申報(bào)表怎么填寫啊
我把3%表里的數(shù)乘以2%填寫在減免稅申報(bào)表的本期發(fā)生額里了,對(duì)不對(duì)?,F(xiàn)在的問題是其他免稅銷售額這個(gè)數(shù)。不需要調(diào)嗎?因?yàn)?3年一開始小規(guī)模就是1%但是一開始政策沒出來所以就按照免稅開出發(fā)票了。
您開具的1%的金額是多少,把它放在3%里面去,3%-1%的金額2%填到減免稅稅額里面去
這個(gè)我做完了。那么我后面說的其他免稅銷售額這個(gè)數(shù)不用調(diào)整嗎?
其他免稅銷售額不用調(diào)整就是免稅金額的數(shù)字
好的,我想在問一下。3%征收率填寫的數(shù)字,在第三行其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那塊需要填寫數(shù)嗎
您好,您截圖給我呢,不然我不知道的
您看一下欄次3那塊需要把欄次1的數(shù)在填寫在3那嗎?
您好,是這樣子的,同學(xué)
那這個(gè)表就完事兒了是不。沒有附加稅費(fèi)
您要給我截圖看下您填的內(nèi)容哦,要繳納增值稅的話就有附加稅