同學(xué) 你好 計算當(dāng)中。
甲企業(yè)為一般納稅人,增值稅稅率為13%。1)收到投資者投資的固定資產(chǎn)價值為100000元。2)采購材料一批,貸款72000元,增值稅進項稅額9360元,運雜費200元,材料尚未入庫,貨款尚未支付。3)上述材料驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)采購成本。4)領(lǐng)用材料一批,其中生產(chǎn)產(chǎn)品耗用10000元,車間一般耗用5000元,行政部門一般耗用3000元。5)計提固定資產(chǎn)折舊費5000元,其中車間分?jǐn)?000元,行政部門2000元。6)計算本月職工工資合計80000元,其中生產(chǎn)工人工資40000元,車間管理人員工資25000元,管理部門人員工資15000元。7)銷售產(chǎn)品一批,價款78000元,增值稅銷項稅額10140元,貨款存入銀行。8)結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本60000元。9)以現(xiàn)金3500元支付稅收罰款。10)期末將本期收入、費用結(jié)轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶,假設(shè)本期收入、費用如下:主營業(yè)務(wù)收入:78000元其他業(yè)務(wù)收入:20000元營業(yè)外收入:4000元要求:根據(jù)以上交易及事項編制會計分錄。
4.本月生產(chǎn)領(lǐng)用B材料100千克,材料成本為1500000元。5.分配本月工資,其中:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資1000元,車間管理人員工資900元廠部管理人員工資120000元。6.計算本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊費30000元,廠部折舊費2000元。7.用現(xiàn)金5000元支付廠部辦公用品費;.用銀行存款6000元支付罰款支出。,8.清查現(xiàn)金發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短款2000元,無法查明原因。做批準(zhǔn)前、批準(zhǔn)后的會計處理。9.本月銷售甲產(chǎn)品800件,每件售價250元,貨款200000元,增值稅稅率為13%,貨款尚未收到;并結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷商品成本100000元。10.月末結(jié)轉(zhuǎn)本月實現(xiàn)的各項收入,其中產(chǎn)品銷售收入200000元,營業(yè)外收入60000元。
一、資料:東方有限責(zé)任公司12月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)。 1.從銀行借入短期借款100000元,已存入銀行。 2.從紅河公司購入A、B兩種材料,增值稅專用發(fā)票上列示,A材料的買價為10000元,增值稅為1300元,B材料的買價為20000元,增值稅為2600元,款項尚未支付,材料尚未入庫。 3.車間及行政管理部門領(lǐng)用各種材料,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料12000元、B材料9000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用A材料8000元、B材料21000元,車間管理部門領(lǐng)用A材料2000元,行政管理部門領(lǐng)用B材料6000元。 4.以銀行存款支付本月水電費共計8000元,其中生產(chǎn)車間耗用6000元,行政管理部門耗用2000元。 5.銷售甲產(chǎn)品20件,售價每件4000元,款項尚未收到。 6.以現(xiàn)金500元支付銷售上述產(chǎn)品的運費。 7.分配本月工資費用,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人的工資為30000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人的工資為20000元,車間管理人員的工資為4000元,行政管理部門人員的工資為6000元。 8.計提本月車間固定資產(chǎn)的折舊費為8000元,行政管理部門的折舊費為4000元。 9.計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費用,按照生產(chǎn)工人的工資為標(biāo)準(zhǔn)進行分配。 10.以銀行存款支付產(chǎn)品的廣告宣傳費2000元。 11.本月生產(chǎn)的甲、乙產(chǎn)品均已全部完工驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。 12.結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月已售產(chǎn)品的銷售成本,甲產(chǎn)品的單位生產(chǎn)成本為1200元。 13.計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交的城建稅700元,教育費附加300元。 14.結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的損益。 15.按利潤總額的25%計算應(yīng)交所得稅 ,并予以結(jié)轉(zhuǎn)。 16.計算凈利潤,結(jié)轉(zhuǎn)本年凈利潤。 17.按凈利潤的10%提取法定盈余公積,并按凈利潤20%分配給企業(yè)的投資者。 18.將利潤分配其他明細(xì)賬戶余額進行結(jié)轉(zhuǎn)。 要求據(jù)此編制會計分錄,若涉及明細(xì)科目請在會計分錄中進行反映。
希望解答一個題目不考慮增值稅,企業(yè)所得稅率25%1.收到投資者投入的銀行存款80000元,機器設(shè)備一臺,價值70000,原材料價值10000元2.向新華工廠購入甲材料25000元,貨款尚未支付,材料尚在運輸途中3.倉庫發(fā)出材料17000元,其中用于A產(chǎn)品生產(chǎn)15900元,用于車間修理機器1100元4.開出現(xiàn)金支票,通過當(dāng)?shù)卣栀?0000元給希望工程5.通過銀行支付當(dāng)月水電費800元。其中車間500元,管理部門300元6.出售給惠華公司A產(chǎn)品20000件,每件售價18元,貨款全部通過銀行收到7.結(jié)轉(zhuǎn)銷售A產(chǎn)品的成本,每件10元8.購買辦公用品500元,用現(xiàn)金支付9.開出轉(zhuǎn)賬支票,支付廣告費80000元10.月末計算工資。生產(chǎn)A產(chǎn)品的工人工資為58000元,車間管理人員工資為10000元,行政管理人員工資為16500元11.計提本月固定資產(chǎn)折日6000元,其中車間固定資產(chǎn)折日5500元,管理部門固定資產(chǎn)折舊500元12.結(jié)轉(zhuǎn)收入13.結(jié)轉(zhuǎn)費用14.計算應(yīng)交所得稅15.將所得稅費用轉(zhuǎn)入本年利潤16.將本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配要求:編制所有會計分錄和利潤表
1.從西北公司購入甲材料,價款50000元,增值稅率13%,貨款尚未支付。2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費5000元。3.甲材料己入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實際采購成本。4.車間領(lǐng)用甲材料80000元,其中:60000元用于生產(chǎn)A產(chǎn)品,20000元用于生產(chǎn)B產(chǎn)品5.收到東方公司所欠的貨款100000元。6.從銀行提取現(xiàn)金80000元。7.以現(xiàn)金支付職工工資80000元.8.行政管理人員李華報銷差旅費1200元,原預(yù)借1000元,不足部分以現(xiàn)金支付。9.用銀行存款支付本月水電費5000元,其中:車間3000元,管理部門2000元。10.用銀行存款償還己到期的短期借款本金100000元,以及計提的應(yīng)付利息2000元,11.計提本月固定資產(chǎn)折舊10000元.其中:車間使用固定資產(chǎn)折舊8000元,管理部門使用固定資產(chǎn)折1舊200012.月末分配職工工資費用.A產(chǎn)品工人工資40000元.B產(chǎn)品工人工資30000元.車間管理人員工資10000元,管理部門職工工資20000元。13.本月投產(chǎn)的A產(chǎn)品全部完工并驗收入庫,入庫的A產(chǎn)品
開發(fā)票不知道屬于那個類型,哪里可以準(zhǔn)確查詢
老師,跨省可以長期申報納稅嗎,公司在鄭州,我在深圳
老師 公司名下沒有車 老板都是開自己車出去 產(chǎn)生的加油費 過路費 停車費等發(fā)票怎么入賬呢 要補充什么資料嗎
老師,以前會計沒把實收資金55萬填進去,這份資產(chǎn)負(fù)債表怎么加進去才可以平
現(xiàn)在可以批量開發(fā)票嗎
老師,如果小規(guī)模,物業(yè)費15萬,房租28.75萬,需要繳納多少增值稅和附加稅?請把公式,算法和最終金額發(fā)我下,急!
老師代帳會計 給公司開勞務(wù)發(fā)票怎么交個稅?
股東200萬的股份轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓140萬,股東轉(zhuǎn)給股東。這怎么做賬?老師
股票期權(quán)模式,限制性股票模式,業(yè)績股票模式,用白話怎么區(qū)分?
股東200萬的股份轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓140萬,股東轉(zhuǎn)給股東。這怎么做賬?