您好,就20多元,把這個費用記在2023年,借:管理費用-電費 貸:預付
假設公司每個月都要交水電費但是不能及時取得發(fā)票可能半年左右才能有票 如果我現(xiàn)在做賬沒收到票借:預付賬款-電力局 貸:銀行存款 那么豈不是不能及時的入期間費用了,但是有時候水費才幾塊錢及時開票也不現(xiàn)實 怎么辦呢
老師好,請問, 公司電費沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,每月收據(jù)的分錄: 借:其他應付款-電費,貸:現(xiàn)金。 到年底,需要把這個“其他應付款-電費”轉到“管理費用-電費”嗎?分錄:借 管理費用-電費,貸 其他應付款-電費。 然后匯算清繳時,因為沒有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應付款-電費”這個借方余額 在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
老師好,我們是一家物業(yè)公司,收取業(yè)主的水電費,是代收代繳,沒有做到主營業(yè)務收入,掛的其他應付款-水電費,因為水電費,每月都要給水廠電力部門支付,實際水電費總體來說,我們是不賺錢,甚至是虧損的。但有的業(yè)主或商鋪租戶,要求開具水電費電子發(fā)票。依據(jù)發(fā)票,又要做進收入,又要繳納增值稅,這個問題怎么處理,或怎么做賬?麻煩老師了。
老師,去年11月份支付的物業(yè)費89319.61,在支付的時候,發(fā)票還沒收到。由于以前都是收的普票,所以是按照普票的含稅金額計入的預付賬款。今天收到了開具日期為今天的發(fā)票,但是,是開的專票過來,那是不是意味著,預付賬款多計入了稅額的部分?由于去年四季度的賬有調(diào)整過幾筆,四季度的企業(yè)所得稅到時候是需要更正申報的,所以我就想的,要不我直接反結賬到11月去改?把預付賬款按照收到的專票價稅分離來入賬嗎?然后在11月份攤銷按照不含稅金額的預付賬款來攤銷嗎?
老師,去年2022.9月有張物業(yè)費和電費的發(fā)票,入賬時間2022.9月,把電費公攤部分20多塊錢沒有入賬,我是在2022.7月付的物業(yè)和電費的款,掛的預付賬款,因為公攤電費沒有入賬,導致預付款賬上多了20多塊錢,我現(xiàn)在怎么調(diào)賬?主要是跨年了,又不想用以前年度損益調(diào)賬這個科目
小規(guī)模需要每月做賬還是季度做賬
自己公司的銀行流水備注往來款怎么做賬,是支出,對方是我老板名字
記賬公司把會計科目我覺得弄錯了,改過來之后,期初余額不平,他把公戶轉私戶的錢計入其他應付,有兩筆預收和應收改了一下,個體戶,想問一下是直接按照他的寫,后修正一下還是直接給改過來,但是期初不平不知道怎么弄
建筑行業(yè),買空調(diào)能一次性記成本嗎
老師您好,應收賬款的抹零怎么記賬啊
老師,企業(yè)返聘退休人員不用交社保了,可不可以給交住房公積金?
老師社保是必須要從員工自己賬戶扣錢嗎?老板說他給我交社保,意思是不用從我工資賬戶扣。到手多少就是多少。這樣有風險嗎?這是為什么這樣做呢
老師 是只有換出資產(chǎn)注意公允價值和賬面價值的差點嗎?
老師,公司注銷時,未分配利潤,所有者權益可以調(diào)整嘛?怎么處理
老師早上好,請問在建中的廠房,其土地的攤銷要計入在建工程是嗎
可以,根據(jù)重要性原則,這個金額也不大,計入2023年應該沒有什么問題
您好,這點金額沒事的,不要調(diào)整2022年了,沒問題的
好的,謝謝老師
?您好!希望以上回復能幫助你, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~