同學(xué)你好 匯算清繳的時(shí)候扣除
申報(bào)7月所得稅,提示“上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用。”,申報(bào)失敗,這個(gè)怎么處理呀?
報(bào)個(gè)稅上面顯示 上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用 這個(gè)怎么處理呀
報(bào)個(gè)稅上面顯示 上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用 這個(gè)怎么處理呀
申報(bào)提示上一屬期未按照6萬元扣除累計(jì)減除費(fèi)用怎么處理?
老師好,工資薪金這個(gè)月申報(bào)顯示上一期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用要怎么處理才能申報(bào)?
老師現(xiàn)在購買設(shè)備,收到的電子專票還要認(rèn)證嗎
老師,內(nèi)賬中,所有購進(jìn)的原材料,價(jià)稅合計(jì)直接入原材料成本,銷售的貨物全部價(jià)稅合計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,然后外賬上交的增值稅,內(nèi)賬上將這比支出做費(fèi)用,可以嗎?
老師,一個(gè)法人名下的兩個(gè)公戶之間可以轉(zhuǎn)賬嘛
給對(duì)方開發(fā)票,對(duì)方不付錢可以嗎
老師,食堂顧的阿姨工資計(jì)入什么科目呢。
老師個(gè)稅申報(bào),手動(dòng)填寫的收入,是剪掉3險(xiǎn)一金的嗎
按發(fā)票銷售額填報(bào)增值稅申報(bào)表可以嗎?
企業(yè)利潤310萬,應(yīng)該按照多少稅率計(jì)算企業(yè)所得稅
小規(guī)模納稅人季度銷售額小于30萬免稅是只包含主營業(yè)務(wù)收入嗎
您好老師,新接手的一個(gè)公司,沒有之前的個(gè)稅申報(bào)記錄,怎么查詢之前的個(gè)稅申報(bào)明細(xì)啊,如果之前都是0申報(bào),可以不下載之前的數(shù)據(jù)在新電腦上直接新添加人員信息繼續(xù)0申報(bào)嗎
要在手機(jī)APP做匯算清繳么?
先做了匯算清繳才能申報(bào)么?
同學(xué)你好 這個(gè)不影響 打開“綜合所得申報(bào)”→“收入及減除填寫”→“正常工資薪金所得”或“勞務(wù)報(bào)酬(保險(xiǎn)營銷員、證券經(jīng)紀(jì)人、其他連續(xù)勞務(wù)報(bào)酬)→右上角“更多操作”→“減除費(fèi)用扣除確認(rèn)”→“更新”→“確認(rèn)”,確認(rèn)后您重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”,然后點(diǎn)擊“申報(bào)表報(bào)送”→“發(fā)送申報(bào)”,會(huì)出現(xiàn)讀秒的過程,等待讀秒完成再查看下申報(bào)結(jié)果 或者1、上一屬期未按照6萬扣除:若符合一次性扣除6萬政策,可以更正上一屬期申報(bào)表后,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”。若不符合,點(diǎn)擊【正常工資薪金所得】-【更多操作】-【減除費(fèi)用扣除確認(rèn)】-【選擇】-【確認(rèn)】,將員工“扣除6萬減除費(fèi)用”取消勾選確認(rèn)后重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可; 2、上一屬期按照6萬扣除:關(guān)閉錯(cuò)誤提示,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可。
謝謝老師的解答
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝