你好; 你去刪除紅字信息表;在重新去開(kāi); 你 看看是上傳到稅務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有?

老師,有一張進(jìn)項(xiàng)票5月份我已認(rèn)證,后來(lái)發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,我司開(kāi)具紅字信息表后對(duì)方把負(fù)數(shù)票開(kāi)給我,后來(lái)發(fā)現(xiàn)我的紅字信息表上有一個(gè)品項(xiàng)我寫(xiě)錯(cuò)了,現(xiàn)在我要怎么處理呢?對(duì)方的負(fù)數(shù)票是8月份開(kāi)的。
老師,我開(kāi)了一張專票但是金額錯(cuò)了,對(duì)方也認(rèn)證了,我這邊開(kāi)了一個(gè)紅字信息表,因?yàn)闀r(shí)間間隔一個(gè)多月,合同挺多的就開(kāi)錯(cuò)了,我的紅字信息表已經(jīng)開(kāi)了,不是對(duì)方給我開(kāi)的信息表,我這種情況怎么辦?我是應(yīng)該把紅字信息表和開(kāi)的銷項(xiàng)發(fā)票都給他們是嗎?對(duì)方走一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師好,供應(yīng)商給我們開(kāi)了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認(rèn)證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯(cuò)了,又在開(kāi)票軟件里面開(kāi)了一份紅字信息表給供應(yīng)商,但是紅字信息表上面勾選了購(gòu)買方已抵扣,并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報(bào)稅是顯示比對(duì)不通過(guò)。
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:我公司購(gòu)買材料,進(jìn)項(xiàng)票未收到,但在當(dāng)月進(jìn)行認(rèn)證抵扣了,幾個(gè)月后拿到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)公司的名字錯(cuò)了一個(gè)字,我開(kāi)了紅字發(fā)票信息表,對(duì)方公司未開(kāi)紅字發(fā)票,信息表次月又作廢了,所以做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在對(duì)方答應(yīng)開(kāi)紅字發(fā)票給我,我在開(kāi)紅字發(fā)票信息表時(shí)是選已抵扣還是選未抵扣?
老師您好,我們是一般納稅人企業(yè),我認(rèn)證了一張對(duì)方開(kāi)錯(cuò)的進(jìn)項(xiàng)票,然后我自己也開(kāi)了紅字信息表,但是開(kāi)的時(shí)候稅率進(jìn)項(xiàng)票是13%,但是我的自動(dòng)帶出來(lái)的是9%,現(xiàn)在這個(gè)紅字信息表開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
老師我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題 假如是法人支付的物業(yè)費(fèi)怎么做賬 沒(méi)走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
公司(一般納稅人)出租房屋,電費(fèi)由公司統(tǒng)一向供電公司支付并取得專票13%,公司向租戶收取電費(fèi)時(shí)按1元/度收取,有些租戶要開(kāi)專票(含稅1元/度),有些不開(kāi)票(也按1元/度收),比如電表總讀數(shù)20000度,向供電公司支付15000元含稅,開(kāi)票的租戶用電量5000度,不開(kāi)票的租戶用電量4000度,應(yīng)該怎么做賬?
個(gè)體工商戶3季度開(kāi)票有問(wèn)題,4季度紅沖,但是4季度已經(jīng)開(kāi)具30萬(wàn)發(fā)票,3季度紅沖部分怎么不可以開(kāi)具了?再開(kāi)具也另外算額?因?yàn)橐呀?jīng)紅沖但是額度沒(méi)有出來(lái)
老師,問(wèn)一下,收到租賃發(fā)票,我們是承租人,需要申報(bào)那些稅種
預(yù)收充值款開(kāi)票為0 后面消費(fèi)了6和13的稅率的東西,確認(rèn)為13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)的銷售的東西,可以嗎??然后預(yù)付款的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪?
甲方給我們農(nóng)民工工資,直接給農(nóng)民工發(fā)過(guò)去了,農(nóng)民工包工頭給我們用他的個(gè)體工商戶開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,這樣我甲方應(yīng)收直接去沖減包工頭個(gè)體工商的勞務(wù)發(fā)票,這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?需要提供哪些資料作為佐證
老師您 好,請(qǐng)教老師,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,管理費(fèi)用一共有二萬(wàn),其中一萬(wàn)是張三的,物業(yè)開(kāi)票給我公司了,分錄怎么做,第二張票是收到物業(yè)的發(fā)票和張三的租金后,公司又開(kāi)了一萬(wàn)給張三了,這二張憑證分別怎么做分錄
老師,經(jīng)營(yíng)者信息采集里扣除改成否,上個(gè)月也是給他申報(bào)的0工資,怎么修改,季度末申報(bào)可以扣除年度60000的額度,上個(gè)月的怎么修改成否
請(qǐng)問(wèn)老師,我收到的進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票,只要沒(méi)有經(jīng)過(guò)我確認(rèn)紅字信息單,對(duì)方就紅沖的,說(shuō)明我沒(méi)有勾選抵扣,也不存在進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開(kāi)工買的工地保險(xiǎn),我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中


謝謝老師,我剛打電話聯(lián)系稅務(wù)局那邊操作了。
好的; 操作了就好的;??