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老師 請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模一季度未達(dá)起征點(diǎn)免稅增值稅 這個(gè)分錄怎么做 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)收入(不含稅銷(xiāo)售額) 增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 是這樣的不

2023-04-04 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-04 09:13

增值稅的二級(jí)科目用應(yīng)交增值稅,其他都對(duì)了。

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快賬用戶(hù)4256 追問(wèn) 2023-04-04 09:18

這樣的話 有個(gè)問(wèn)題出現(xiàn)了 就是應(yīng)交增值稅的數(shù)據(jù)是按申報(bào)表里的3個(gè)點(diǎn)還是按開(kāi)票票面1個(gè)點(diǎn)數(shù) 呢?

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快賬用戶(hù)4256 追問(wèn) 2023-04-04 09:26

應(yīng)該是按票面1個(gè)點(diǎn)計(jì)入到 應(yīng)交增值稅吧 這樣才會(huì)與應(yīng)收賬款對(duì)的上 我的申報(bào)表數(shù)據(jù)是不含稅銷(xiāo)售額271694.01 免增值稅8150.82 (是按3個(gè)點(diǎn)計(jì)算出來(lái)的) 但是我開(kāi)的發(fā)票都是1個(gè)點(diǎn)的票 所以會(huì)計(jì)分錄分不清怎么做了 麻煩老師告訴我

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齊紅老師 解答 2023-04-04 09:28

未達(dá)起征點(diǎn)的個(gè)體戶(hù)填寫(xiě)在11行小規(guī)模企業(yè),填寫(xiě)在第十行不用交稅。 減免的稅款期末結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。

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快賬用戶(hù)4256 追問(wèn) 2023-04-04 11:08

老師 還是沒(méi)解決我的疑問(wèn)哦 我的問(wèn)題是分錄不好做

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齊紅老師 解答 2023-04-04 11:19

分錄就是,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。這個(gè)是按1%來(lái)計(jì)算的。

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齊紅老師 解答 2023-04-04 11:19

因?yàn)樵蹅冮_(kāi)票就是開(kāi)的1%稅率,做賬的時(shí)候不用考慮2%減免的問(wèn)題。

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快賬用戶(hù)4256 追問(wèn) 2023-04-04 11:27

哦哦 豁然開(kāi)巧了 不要考慮2%的減免數(shù) , 月末結(jié)轉(zhuǎn)也是按1%減免的數(shù)做營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶(hù)4256 追問(wèn) 2023-04-04 11:27

是這樣理解的不

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齊紅老師 解答 2023-04-04 12:00

這樣理解完全正確。

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增值稅的二級(jí)科目用應(yīng)交增值稅,其他都對(duì)了。
2023-04-04
季度未超三十萬(wàn)那普票是免增值稅的
2024-07-24
同學(xué),你好 恩恩,好的
2021-12-02
你好這個(gè)沒(méi)有三級(jí)科目,你有話,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,代替上面科目, 后續(xù)不需要交稅做借未交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入,
2021-07-19
你好? ?你小規(guī)模 根本沒(méi)有未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的 。 你直接做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入 。 你是不是科目設(shè)置的不對(duì) ;? ?
2021-04-17
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