我國(guó)稅法規(guī)定,金銀首飾在零售環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅,
老師你好,是這樣的,我沒(méi)接觸過(guò)小規(guī)模珠寶零售企業(yè)。公司要轉(zhuǎn)型做這塊業(yè)務(wù),我想要了解下大概一個(gè)業(yè)務(wù)流程下來(lái)各個(gè)環(huán)節(jié)涉稅問(wèn)題,還有基本的賬務(wù)處理。采購(gòu)原料金銀等,然后外包給工廠加工成金銀首飾成品,再對(duì)外銷售給珠寶商。
本公司是中間商買賣材料的,賣給對(duì)方100萬(wàn)貨款,開(kāi)了發(fā)票的?,F(xiàn)在對(duì)方將錢打去公司賬戶。我公司要去廠家進(jìn)貨在銷售給買方。但是對(duì)方廠家是沒(méi)有公戶的。一直都是微信支付給對(duì)方的。我們要把公戶的錢先轉(zhuǎn)出來(lái)再去買材料。這樣怎么操作。這樣是不是又要繳稅啊。。。利潤(rùn)本來(lái)就幾個(gè)點(diǎn)。這可咋弄
我們這邊是一個(gè)供應(yīng)鏈公司,也就是一個(gè)服務(wù)商,我們?cè)趪?guó)外進(jìn)回來(lái)的貨賣給國(guó)內(nèi)客戶,所有的費(fèi)用都是國(guó)內(nèi)客戶承擔(dān), 費(fèi)用又國(guó)內(nèi)客戶轉(zhuǎn)給我們,我們委托報(bào)關(guān)公司報(bào)關(guān)和把款付到國(guó)外去,后面就是開(kāi)票流程了,我們收到國(guó)內(nèi)客戶多少錢就開(kāi)多少票出去,我們付出去的這部分有海關(guān)增值稅抵扣,這樣銷售額就不用交稅了
我們這邊是一個(gè)供應(yīng)鏈公司,也就是一個(gè)服務(wù)商,我們?cè)趪?guó)外進(jìn)回來(lái)的貨賣給國(guó)內(nèi)客戶,所有的費(fèi)用都是國(guó)內(nèi)客戶承擔(dān), 費(fèi)用又國(guó)內(nèi)客戶轉(zhuǎn)給我們,我們委托報(bào)關(guān)公司報(bào)關(guān)和把款付到國(guó)外去,后面就是開(kāi)票流程了,我們收到國(guó)內(nèi)客戶多少錢就開(kāi)多少票出去,我們付出去的這部分有海關(guān)增值稅抵扣,這樣銷售額就不用交稅了,相當(dāng)于我們平進(jìn)平出,這樣海關(guān)會(huì)不會(huì)查我們 ,都沒(méi)有賺錢的嗎?
我們公司現(xiàn)在是節(jié)能環(huán)保設(shè)備有限公司的,屬于批發(fā)零售業(yè),買進(jìn)來(lái)一些,管道五金配件,水處理系統(tǒng),衛(wèi)浴,之類的,再再賣出去給工程公司。 學(xué)哪個(gè)行業(yè)賬?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
那我們就要交了是嗎? 我們是小規(guī)模企業(yè),購(gòu)進(jìn)來(lái)的消費(fèi)稅不存在抵扣的問(wèn)題吧
對(duì),這個(gè)消費(fèi)稅不想增值稅可以抵扣。
我們買進(jìn)賣出50條算批發(fā)還是零售
這個(gè)我不確定,得看你們公司性質(zhì)
是小規(guī)模不能抵扣消費(fèi)稅吧,一般人應(yīng)該能抵扣吧。
一般人也不能抵扣消費(fèi)稅,這個(gè)消費(fèi)稅不像增值稅一樣是可以抵扣的。
那記得學(xué)習(xí)課程時(shí)候,說(shuō)委托加工物資對(duì)方已經(jīng)交了消費(fèi)稅的,直接銷售不能抵扣,繼續(xù)加工可以抵扣?
您說(shuō)的這種比較特殊,是可以抵的,但是一般都是不能抵的。
好的,那就看是批發(fā)還是零售了,看交不交了
好的,好的,你這個(gè)仔細(xì)看一下就可以。