您好,下月申報(bào)時(shí)未開票收入 -X (這月未開票收入 X),我們也是這樣申報(bào)的
老師:我公司小規(guī)模納稅人,按季繳稅,3季度開了一張去年的負(fù)數(shù)發(fā)票,去年的稅率是3%,今年是1%,這個(gè)季度我在增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫?
老師,請(qǐng)問一下,就是小規(guī)模納稅人選擇按月度或者是按季度繳稅,一經(jīng)選擇一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)不得變更,請(qǐng)問一個(gè)會(huì)計(jì)年度是必須1.1——12.31嗎?比如我公司2022.3月成立,4月底有了第一筆收入了,那就該繳稅納稅了,那我選擇了按季度繳稅,然后這個(gè)會(huì)計(jì)年度是幾月到幾月呢
老師,有個(gè)問題,比如公司是小規(guī)模,這個(gè)月有無票收入,按照專票3%繳納增值稅了,下個(gè)月開票了,那稅控系統(tǒng)里面下個(gè)季度就應(yīng)該再繳納一次這個(gè)稅款,怎么能在申報(bào)增值稅那個(gè)表里提現(xiàn)我這個(gè)季度已經(jīng)繳納稅款了呢?
開票系統(tǒng)提示增值稅未比對(duì)是什么情況,這家公司是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度繳納了三千多增值稅,都是未開票收入,申報(bào)時(shí)也沒有提示我哪里不對(duì),這個(gè)應(yīng)該怎么處理?
你好老師 我們公司是小規(guī)模納稅人 第一季度的第一個(gè)月開了30萬的,1%的增值稅發(fā)票, 后面兩個(gè)月,比如說我還有20萬的免稅增值稅票要開出去 那一個(gè)季度就開了50萬的票 這個(gè)增值稅要怎么算呢?
老師你好,我想問一下,離職想拿退休金,要走哪些完整的手續(xù)
第6題怎么做看答案有點(diǎn)看不懂麻煩老師講講
老師,這題答案是不是給反了
老師好!我們公司代賬公司的合作結(jié)束了,二季度我想自己做,總共只有6筆,目前增值稅我補(bǔ)申報(bào)了,收入為0,二季度對(duì)賬單有兩筆打入公戶的款,是為了扣社保的,備注的往來,所以,增值稅就沒做成收入,老師麻煩幫我看看,增值稅這樣處理是否合適,另外所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表我要怎么做,還請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,特別著急,謝謝!
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題 怎么判定我公司今年屬不屬于小微企業(yè)
我6月份的工資大概在7000左右,但是個(gè)稅給我扣了600多。5月份的工資是9000多,個(gè)稅也就扣了69左右,那我6月份的是不是給我核算錯(cuò)了呀?
請(qǐng)問一家酒店,身份是個(gè)體工商戶,租了幾個(gè)人一起買下的樓房運(yùn)營(yíng)酒店,請(qǐng)問這個(gè)房產(chǎn)稅究竟應(yīng)該是這幾個(gè)人繳納還是酒店繳納?我認(rèn)為應(yīng)該是這幾個(gè)人出租給酒店,他們繳納!為何當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求酒店繳納房產(chǎn)稅?他們只是承租方?。〔幻靼?,請(qǐng)教老師
市銷率和收入乘數(shù)其實(shí)是同一個(gè)東西嗎?
老師,中級(jí)考試計(jì)算器使用教程在哪里看
2018單選,a,金融資產(chǎn)換無形不行嗎 c.投房換金融資產(chǎn)不行嗎
老師,不好意思,沒看懂,您能說具體點(diǎn)嗎?
您好,本月我申報(bào)未開票收入? 100 ,下月客戶開票的我申報(bào)開票收入? 100,再申報(bào)未開票收入 -100,其實(shí)這月我不用交稅,因?yàn)樯显?00收入已經(jīng)交稅了
哦哦好的,謝謝老師
?您好!希望以上回復(fù)能幫助你, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
老師,那申報(bào)時(shí)候怎么找不到未開票收入那一欄呢?
您好,增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用) 這表的第1欄,這里把開票和未開票加總填上哈(不好意思,因?yàn)槲矣幸粋€(gè)一般納稅人,那里有未開票申報(bào),記叉了)
那就是,我3月開了100無票收入,1季度申報(bào)了,4月開票了100,那我2季度申報(bào)的時(shí)候,不含稅銷售額那里就把這個(gè)100減去對(duì)吧?
您好,是的呢,是這么理解的
老師,我剛剛申報(bào)無票收入了,系統(tǒng)說我填表不正確,稅控那邊是16萬多,我又申報(bào)了一筆5000多,跟我說比對(duì)不成功,不能申報(bào)
您那邊能看到我的圖片嗎
您好,圖片收到了,我現(xiàn)在馬上看
您好,不開票收入您是不是填在第2欄了啊,填在第1欄,2欄是專票
老師,現(xiàn)在不開票,下個(gè)月開專票,不應(yīng)該在專票欄填寫嗎?
您好,專票稅務(wù)從系統(tǒng)里讀取的,這樣會(huì)比對(duì)不上的
老師,您說的無票收入是填在哪里?
第一行是2行和3行的匯總金額
您好,未開票收入填在第3行,其實(shí)我覺得不如填在下面免稅里,您也沒超30萬啊
但是我4月要開專票,下個(gè)季度報(bào)稅不也得繳納嗎?
您好,下月開專票再繳嘛,專票反正是系統(tǒng)比對(duì)的,晚交一個(gè)月也好啊
老師,無票收入的含義是確定這個(gè)收入發(fā)生在當(dāng)月,這個(gè)月確認(rèn)收入就行,至于稅費(fèi)是不是可以下個(gè)季度再繳納呢?
您好,您公司有免稅這個(gè)條件,可以實(shí)現(xiàn)這個(gè)目的。但是無票收入就是要當(dāng)月申報(bào)繳稅的,只是就給免了,收入和增值稅是同步的哈