您好,下月申報(bào)時(shí)未開票收入 -X (這月未開票收入 X),我們也是這樣申報(bào)的

老師:我公司小規(guī)模納稅人,按季繳稅,3季度開了一張去年的負(fù)數(shù)發(fā)票,去年的稅率是3%,今年是1%,這個(gè)季度我在增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫?
老師,請(qǐng)問一下,就是小規(guī)模納稅人選擇按月度或者是按季度繳稅,一經(jīng)選擇一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)不得變更,請(qǐng)問一個(gè)會(huì)計(jì)年度是必須1.1——12.31嗎?比如我公司2022.3月成立,4月底有了第一筆收入了,那就該繳稅納稅了,那我選擇了按季度繳稅,然后這個(gè)會(huì)計(jì)年度是幾月到幾月呢
老師,有個(gè)問題,比如公司是小規(guī)模,這個(gè)月有無票收入,按照專票3%繳納增值稅了,下個(gè)月開票了,那稅控系統(tǒng)里面下個(gè)季度就應(yīng)該再繳納一次這個(gè)稅款,怎么能在申報(bào)增值稅那個(gè)表里提現(xiàn)我這個(gè)季度已經(jīng)繳納稅款了呢?
開票系統(tǒng)提示增值稅未比對(duì)是什么情況,這家公司是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度繳納了三千多增值稅,都是未開票收入,申報(bào)時(shí)也沒有提示我哪里不對(duì),這個(gè)應(yīng)該怎么處理?
你好老師 我們公司是小規(guī)模納稅人 第一季度的第一個(gè)月開了30萬的,1%的增值稅發(fā)票, 后面兩個(gè)月,比如說我還有20萬的免稅增值稅票要開出去 那一個(gè)季度就開了50萬的票 這個(gè)增值稅要怎么算呢?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


老師,不好意思,沒看懂,您能說具體點(diǎn)嗎?
您好,本月我申報(bào)未開票收入? 100 ,下月客戶開票的我申報(bào)開票收入? 100,再申報(bào)未開票收入 -100,其實(shí)這月我不用交稅,因?yàn)樯显?00收入已經(jīng)交稅了
哦哦好的,謝謝老師
?您好!希望以上回復(fù)能幫助你, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
老師,那申報(bào)時(shí)候怎么找不到未開票收入那一欄呢?
您好,增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用) 這表的第1欄,這里把開票和未開票加總填上哈(不好意思,因?yàn)槲矣幸粋€(gè)一般納稅人,那里有未開票申報(bào),記叉了)
那就是,我3月開了100無票收入,1季度申報(bào)了,4月開票了100,那我2季度申報(bào)的時(shí)候,不含稅銷售額那里就把這個(gè)100減去對(duì)吧?
您好,是的呢,是這么理解的
老師,我剛剛申報(bào)無票收入了,系統(tǒng)說我填表不正確,稅控那邊是16萬多,我又申報(bào)了一筆5000多,跟我說比對(duì)不成功,不能申報(bào)
您那邊能看到我的圖片嗎
您好,圖片收到了,我現(xiàn)在馬上看
您好,不開票收入您是不是填在第2欄了啊,填在第1欄,2欄是專票
老師,現(xiàn)在不開票,下個(gè)月開專票,不應(yīng)該在專票欄填寫嗎?
您好,專票稅務(wù)從系統(tǒng)里讀取的,這樣會(huì)比對(duì)不上的
老師,您說的無票收入是填在哪里?
第一行是2行和3行的匯總金額
您好,未開票收入填在第3行,其實(shí)我覺得不如填在下面免稅里,您也沒超30萬啊
但是我4月要開專票,下個(gè)季度報(bào)稅不也得繳納嗎?
您好,下月開專票再繳嘛,專票反正是系統(tǒng)比對(duì)的,晚交一個(gè)月也好啊
老師,無票收入的含義是確定這個(gè)收入發(fā)生在當(dāng)月,這個(gè)月確認(rèn)收入就行,至于稅費(fèi)是不是可以下個(gè)季度再繳納呢?
您好,您公司有免稅這個(gè)條件,可以實(shí)現(xiàn)這個(gè)目的。但是無票收入就是要當(dāng)月申報(bào)繳稅的,只是就給免了,收入和增值稅是同步的哈