你好;? 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 結(jié)轉(zhuǎn)成本 :借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品??

老師,你好,前面的商品采購的農(nóng)場品,是以3%抵扣9%的,然后之前的會計(jì)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出到庫存商品了,請問現(xiàn)在庫存商品賣出去怎么做分錄
請問一下,從庫存商品里面拿商品賣出去,怎么做賬??? 需要郭老師解答
不好意思啊,問題沒有解決,麻煩郭老師再解答一下。我們是教培機(jī)構(gòu),不允許銷售商品,一般情況下,如果有學(xué)生買東西,我們都會計(jì)入收入正常交稅,進(jìn)貨做成本。不做庫存商品的,所以庫存商品無法下賬
@郭老師回答,庫存商品掛賬稅務(wù)說要轉(zhuǎn)出交稅 分錄怎么做?
老師您好,請問一般納稅人買進(jìn)的庫存商品再賣出怎么做賬啊
合同是跟xx公司廣東分公司簽的,對方要開票給xx公司深圳支公司,要怎么處理才可以開票給深圳支公司
員工報銷費(fèi)用500元,轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)少了50元,可以借其他應(yīng)收款450 貸銀行存款 450 借管理費(fèi)用500 貸其他應(yīng)收款 500,剩余50先掛往來,下次報銷再支付
老師您好,麻煩問一下,小規(guī)模納稅人輕包工,甲供材業(yè)務(wù)是3%的征收率吧,這個可以享受減按1%政策嗎,謝謝
那個成本核算的實(shí)操里面分配律保留幾位小數(shù),能不能統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)呀,一會兒兩位小數(shù),一會兒四位,一會兒八位
請問老師,我們物理公司賠款給客戶,需要客戶開發(fā)票給我們嗎?我們沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎?這個賠款記什么科目?
收到發(fā)票但是沒給對方錢,這個用管嗎,我們不入賬是不是就行
老師,請問一下500一下的個人的白天可以入賬,那這個如果轉(zhuǎn)款的話可以累計(jì)一次性轉(zhuǎn)嗎,還是必須分開一筆一筆的轉(zhuǎn),還有這個必須要報個稅嗎
母公司的子公司,第二年收到了其他公司給投入的實(shí)收資本20元,再第二年合并報表的時候需要怎么做分錄? 直接合并就行了哈,不需要做抵消分錄。不是內(nèi)部投資
老師 我想問下 7月份做了工資繳費(fèi)調(diào)整這個表 現(xiàn)在電子稅務(wù)局 地方特色 社保業(yè)務(wù) 出現(xiàn)2025年度1-9月份補(bǔ)繳社保金額 繳款后怎么做分錄呢 需要在員工工資里扣款嗎,個人承擔(dān)部分?
小規(guī)模納稅人給別人開票什么時候用1%,3%,5%


但是,我們這是直接轉(zhuǎn)賬在老板卡里的
拐了,我這個庫存商品數(shù)額是負(fù)的了。
你好; 你之前沒有做入庫的嗎; 先做入庫哦; 不然結(jié)轉(zhuǎn)成本就會負(fù)數(shù)的??
入了,但是有些被我結(jié)轉(zhuǎn)了。。。
這咋辦啊
你好 ; 你 是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了。 去看看? ? 是不是需要紅沖下回來??
請問一下,我們同事借支貨款,然后開來收據(jù),怎么做賬???
你好;? ?借其他應(yīng)收款貸銀行存款 ; 借庫存商品 貸其他應(yīng)收款? ?
什么時候沖呢庫存商品
你好 ; 咱現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了 就可以沖哈? ?
老師,我們這個同事開來收據(jù)沖他借支款,我入了庫存商品,什么時候沖?可以在他提現(xiàn)的時候沖嗎?