你好,重新再結(jié)轉(zhuǎn)損益。

老師請(qǐng)教下,金蝶軟件的資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么處理調(diào)平呢?因?yàn)楝F(xiàn)在錄好幾個(gè)月前的憑證了,所以找不出原因
你好 老師,我想咨詢一下,我的資產(chǎn)負(fù)債表不平,但加上管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用,資產(chǎn)負(fù)債表就平了,這是怎么回事
老師你好!每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)損益,資產(chǎn)負(fù)債表都平,12月還要有一張年度結(jié)轉(zhuǎn)損益的,這樣資產(chǎn)負(fù)債表就不平了呀,這是什么原因,是不是先要把資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)轉(zhuǎn)好,再最后去做年度結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)憑證呢?
老師您好:開(kāi)辦期的公司資產(chǎn)負(fù)債表我把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)后不平,要怎么處理,
老師好,是這樣的。就是我把普票的進(jìn)項(xiàng)稅額刪了,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡要怎么調(diào)整呢?
老師,您好。事務(wù)所的會(huì)計(jì)給出的資產(chǎn)負(fù)債表上的其他應(yīng)收款太大?,F(xiàn)在銀行問(wèn)其他應(yīng)收款的明細(xì)。怎么跟銀行說(shuō)比較合理呢?
老師,您好,從代賬公司接回來(lái)的賬,折舊沒(méi)有明細(xì),就一個(gè)總的金額,從2023年6月接回來(lái)的賬,每個(gè)月折舊3萬(wàn)多,之前老板也是從別的公司接回來(lái)的公司,設(shè)備好多都不一樣了,請(qǐng)問(wèn)老師如果不想要以前的折舊,重新按新設(shè)備折舊怎么操作?
應(yīng)收未收租賃費(fèi)時(shí),按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,發(fā)票沒(méi)有開(kāi),稅計(jì)入什么科目?與納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間一致嗎?
賬面負(fù)債率太高怎么調(diào)低
請(qǐng)問(wèn)老師個(gè)人的車輛租給公司,然后需要開(kāi)具租賃發(fā)票給公司,那這個(gè)科目開(kāi)什么呢?然后個(gè)人的稅點(diǎn)大概是多少?
老師,我們公司22年到2025年9月份是從價(jià)征收房產(chǎn)稅的,9月之后是從租的,這個(gè)從租還要填嗎
應(yīng)收未收租賃費(fèi)時(shí),按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,發(fā)票沒(méi)有開(kāi),稅計(jì)入什么科目?與納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間一致嗎?
問(wèn)一下購(gòu)買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金有那些組成,有明細(xì)嗎,
老師,私人借款給公司賬務(wù)該怎么處理
老師:23年夠入的機(jī)器進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,25月10月份當(dāng)廢鐵賣了,稅務(wù)報(bào)不開(kāi)票銷售,那機(jī)器的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出嗎?


老師,結(jié)轉(zhuǎn)了還是不平
有個(gè)庫(kù)存商品我覺(jué)得不應(yīng)該走營(yíng)業(yè)外支出,我把做的這個(gè)憑證刪了,然后就不平了
你好,你看一下你的科目余額表,損益類的科目都有沒(méi)有余額?
營(yíng)業(yè)外支出還是余額
正常不應(yīng)該有了,我已經(jīng)刪了做了的憑證了
那你就是沒(méi)有刪除成功。