您好,是的,不涉及增值稅,企業(yè)匯算清繳是針對(duì)所得稅調(diào)增調(diào)減

比如年末利潤(rùn)負(fù)10萬(wàn),匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)要調(diào)增4000,不涉及其他指標(biāo),最后利潤(rùn)還是負(fù)數(shù),不用交所得稅對(duì)吧
企業(yè)匯算清繳是針對(duì)所得稅調(diào)增調(diào)減吧,,不涉及增值稅吧
營(yíng)業(yè)外收入不涉及增值稅,只涉及企業(yè)所得稅對(duì)吧
企業(yè)所得稅匯算清繳,哪些東西會(huì)調(diào)增調(diào)減?
納稅減征額需要企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增調(diào)減嗎
我公司目前未分配利潤(rùn)是四百萬(wàn),注冊(cè)資金100萬(wàn),一個(gè)自然人股東,想要給股東分紅100萬(wàn),這個(gè)需要怎么操作呢?
老師,你好,今年由于加計(jì)抵減晚了,5、6月份增值稅交好之后7月份才享受,,然后5、6月增值稅報(bào)表重新更正申報(bào),多交的稅到8月份才退回,8月收到享受5、6月加計(jì)抵減退回23383.32元,其中退回多交增值稅22269.84,城建稅556.74,教育費(fèi)附加334.04,地方教育費(fèi)附加222.7,該怎么做賬務(wù)處理
老師,24年工商年報(bào)現(xiàn)在還能做更改么?想修改員工人數(shù)!
老師,之前折舊錯(cuò)誤,是不是直接調(diào)整直接折舊金額?
公司做的可行性研究報(bào)告的費(fèi)用計(jì)入什么科目
供應(yīng)商發(fā)給我們的貨,因有質(zhì)量問(wèn)題,賠給我們的錢(qián)做什么科目,
老師,我們是做財(cái)稅服務(wù)公司,對(duì)方給我們開(kāi)的普票5000元是培訓(xùn)費(fèi),是這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)記到哪個(gè)科目?
公司的一處民宿,僅僅民宿要被他人投資,收到他人對(duì)民宿的投資款,分錄怎么做
上個(gè)月的發(fā)票還能作廢嗎
電腦公司開(kāi)業(yè)后8月份買的,10月份發(fā)票才開(kāi)進(jìn)來(lái),按10月份開(kāi)始入賬嗎


我們本季度小規(guī)模開(kāi)票開(kāi)的多,假如后2個(gè)季度都少?zèng)]超出每月的30萬(wàn),全年也沒(méi)超出,那匯算清繳時(shí)候?qū)τ诘谝患径壤U納的也不會(huì)退吧
您好,您的理解正確,不退的