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這個(gè)月轉(zhuǎn)出去年進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣1500元,(屬于簡易征收,不能抵扣,當(dāng)時(shí)勾選錯(cuò)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了把他轉(zhuǎn)出來了),交了增值稅1500,還有增值稅附加,這個(gè)怎么做分錄

2023-04-03 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-03 10:36

借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶8709 追問 2023-04-03 10:38

附加稅呢,也做在貸方嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-03 10:41

不用的哈,按當(dāng)月應(yīng)交的的增值稅計(jì)算

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快賬用戶8709 追問 2023-04-03 10:41

我是材料發(fā)票,借方也是成本費(fèi)用嗎

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快賬用戶8709 追問 2023-04-03 10:42

那我這個(gè)月增值對應(yīng)的附加稅也交了滴,這個(gè)附加稅怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2023-04-03 10:46

正常做賬就是了,沒什么特別

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快賬用戶8709 追問 2023-04-03 10:52

借:成本費(fèi)用。這是哪個(gè)科目啊,就是我收到發(fā)票時(shí)做的對應(yīng)的成本科目么

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齊紅老師 解答 2023-04-03 10:58

是的,就是你收到發(fā)票時(shí)做的對應(yīng)的成本科目

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快賬用戶8709 追問 2023-04-03 11:09

我當(dāng)時(shí)收到發(fā)票的時(shí)候也做了借:合同成本18000;進(jìn)項(xiàng)稅額1500。貸;應(yīng)付賬款甲公司19500。我現(xiàn)在再做一遍,這個(gè)費(fèi)用不就重復(fù)了嗎

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快賬用戶8709 追問 2023-04-03 11:10

我當(dāng)時(shí)看錯(cuò)了,忘記了是簡易計(jì)稅,直接當(dāng)成一般計(jì)稅的發(fā)票入賬了

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齊紅老師 解答 2023-04-03 11:13

就按前邊說的分錄做就是了哈

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借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023-04-03
借原材料貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行放款。
2023-04-12
你好,可以做 借:原材料等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2025-02-14
你好1;? ?? 如果 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話;那么借 銷項(xiàng)稅 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅;? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?
2023-02-16
可以的呀,直接勾選勾選之后,你就正常的記錄你的應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,同時(shí)減少之前的費(fèi)用。
2021-05-11
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