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老師好,想問一下2021年1月份交了稅盤和維護(hù)費(fèi)440元,當(dāng)時(shí)只做了一筆分錄,借:管理費(fèi)用 440貸:銀行存款 440,2021年10月開了一張?jiān)鲋刀悓F倍愵~290元,2022年1月份把這個(gè)稅款290元繳納了,忘記了抵440元,公司業(yè)務(wù)很少,之后沒再交過增值稅,現(xiàn)在到2023年4月份了,我還能把2021年1月份的440元掛在減免稅款嗎?

2023-04-03 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-03 10:27

你好!跨年一般不可以了,你們?nèi)ツ晏顚懺鲋刀惿陥?bào)表有填寫這數(shù)據(jù)嗎?在減免報(bào)表里

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快賬用戶1404 追問 2023-04-03 10:30

2021年的時(shí)候填了

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齊紅老師 解答 2023-04-03 10:30

你好!如果填寫的話是可以的,但是要通過以前年度損益調(diào)整科目

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快賬用戶1404 追問 2023-04-03 10:36

即使調(diào)整了,是不是也得以后有了收入,需要交稅款的時(shí)候才能抵呢?稅務(wù)局看著應(yīng)交稅費(fèi)是借方余額會(huì)給退嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-03 10:36

你好!是的,如果實(shí)在沒有業(yè)務(wù)申請(qǐng)退稅

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快賬用戶1404 追問 2023-04-03 10:37

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-03 10:39

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你好!跨年一般不可以了,你們?nèi)ツ晏顚懺鲋刀惿陥?bào)表有填寫這數(shù)據(jù)嗎?在減免報(bào)表里
2023-04-03
您好。 1:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
2021-01-07
抵扣時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅37.31 貸管理費(fèi)用-37.31這個(gè)金額不對(duì),應(yīng)該是440
2021-01-21
你好,當(dāng)期轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,補(bǔ)計(jì)提城建稅
2021-04-17
你好,你直接當(dāng)時(shí)是借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的嗎?
2022-07-01
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