你好!跨年一般不可以了,你們?nèi)ツ晏顚懺鲋刀惿陥?bào)表有填寫這數(shù)據(jù)嗎?在減免報(bào)表里
老師,20年3月,我們老板從公戶轉(zhuǎn)了一筆費(fèi),也不確定能不能回票。我當(dāng)時(shí)就直接進(jìn)管理費(fèi)用(借管理費(fèi)用,貸銀行存款)了,想著年度匯算清繳再調(diào)增,后面4月份這筆業(yè)務(wù)回了一張專票。忘記了3月份的事,又做了費(fèi)用(借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅貸:現(xiàn)金)?,F(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn),那之前做的這兩筆分錄怎么辦?
老師你好,我們公司9月份有應(yīng)交增值稅37.31,用金稅盤抵了37.31 收電費(fèi),做借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅37.31 購(gòu)買金稅盤 借管理費(fèi)用440元,貸現(xiàn)金440, 抵扣時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅37.31 貸管理費(fèi)用-37.31 這個(gè)月的增值稅交完了,沒有余額對(duì)嗎 我們是一小規(guī)模納稅人 我看稅務(wù)局網(wǎng)站上增值稅減免那塊有402.69的余額,以后在有稅款接著抵扣,但賬上是沒有這個(gè)數(shù)字的
2021年10月,我公司支付貨款356842元,因其中的354370元在之前月份已經(jīng)開過發(fā)票(其中的2427元12月份才開了發(fā)票),所以在11月時(shí),正確的賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)付賬款356842 貸:銀行存款356842(把2427元沒開發(fā)票的也已經(jīng)支付了) 11月做賬時(shí)錯(cuò)將(借:應(yīng)付賬款)寫成了(借:應(yīng)收賬款),導(dǎo)致應(yīng)收增加應(yīng)付卻沒有減少,在2022年1月進(jìn)行了紅沖并做了正確的分錄 在2021年12月時(shí),收到了2427元的發(fā)票,當(dāng)時(shí)并不知道2427已經(jīng)在11月支付過了,所以寫了: 借:庫存商品2147.79 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)279.21 貸:應(yīng)付賬款 2427 并且結(jié)轉(zhuǎn)了庫存商品: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2146.79 貸:庫存商品2146.79 老師,請(qǐng)問,2021年12月的這筆關(guān)于做錯(cuò)的庫存商品的分錄,在2022年1月如何進(jìn)行更改?正確的分錄是什么?
老師,你好!小規(guī)模納稅人2021年賬已結(jié),年度匯算清繳已報(bào)。2022年1月繳了2021年4季度的增值稅2000元(分錄為 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款),由于在2021年做分錄時(shí)沒有做分錄 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這一步,導(dǎo)致現(xiàn)在3月份的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師好,想問一下2021年1月份交了稅盤和維護(hù)費(fèi)440元,當(dāng)時(shí)只做了一筆分錄,借:管理費(fèi)用 440貸:銀行存款 440,2021年10月開了一張?jiān)鲋刀悓F倍愵~290元,2022年1月份把這個(gè)稅款290元繳納了,忘記了抵440元,公司業(yè)務(wù)很少,之后沒再交過增值稅,現(xiàn)在到2023年4月份了,我還能把2021年1月份的440元掛在減免稅款嗎?
老師,當(dāng)月的微信收入,當(dāng)月做其他貨幣資金1000主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000.都是次月提現(xiàn),比如2號(hào)提現(xiàn)的,但提現(xiàn)的時(shí)候手續(xù)費(fèi)從微信零錢額外扣除的,不是從提現(xiàn)金額1000里面扣除的,怎么做賬啊
老師,公司買材料轉(zhuǎn)賬給員工,但沒有發(fā)票,怎么做賬
老師,特許權(quán)使用費(fèi)怎么開票
老師您好,我們公司名下有輛車,現(xiàn)在把這輛車賣出去的話我們需要給對(duì)方開具發(fā)票么?開什么樣的發(fā)票呢?
我們店里剛升為有限公司,但是只有夫妻二人,請(qǐng)問怎么樣做工資?做好多工資?有兩個(gè)孩子,我一個(gè)母親,他父母健在,無房貸,車貸。兩個(gè)人都在店里買了社保。
上個(gè)月發(fā)票需要作廢,還需要交稅嗎
我的租金一個(gè)月是1萬元,開票需要出5%的稅點(diǎn),那么這500是開票的服務(wù)費(fèi),這個(gè)要怎么入賬?
老師好,個(gè)人所得稅扣繳客戶端信息采集,信息采集導(dǎo)入模板里,手機(jī)號(hào)碼一欄無法填寫手機(jī)號(hào),咋辦
印花稅要計(jì)入固定資產(chǎn)原值嗎
河南濮陽這邊注冊(cè)小規(guī)模物流公司,應(yīng)該從哪里開始
2021年的時(shí)候填了
你好!如果填寫的話是可以的,但是要通過以前年度損益調(diào)整科目
即使調(diào)整了,是不是也得以后有了收入,需要交稅款的時(shí)候才能抵呢?稅務(wù)局看著應(yīng)交稅費(fèi)是借方余額會(huì)給退嗎?
你好!是的,如果實(shí)在沒有業(yè)務(wù)申請(qǐng)退稅
謝謝老師
不客氣歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝