你好,是在注冊地申報納稅?
老師您好,我2018年為買商鋪在廣州注冊的一個空殼公司,注冊地址就在我那個商鋪上,公司一直零申報,現(xiàn)在因為商鋪租出去了,為方便租戶辦理營業(yè)執(zhí)照,我想將公司遷移到山西。請問公司名下的這套房產(chǎn)會影響我公司遷移之前的稅務(wù)注銷嗎?我該如何處理?
老師,我們公司是今年收購的,在6月正式接手,6月從遼寧轉(zhuǎn)回廣東并且更改公司名字跟地址及銀行賬號,重新注冊申報增值稅,8月開始申報7月的增值稅,現(xiàn)在本年累計銷售額是543萬,我想問一下算所得稅的時候是按照廣東這邊申報表的543萬計算還是會跟遼寧那邊稅局的數(shù)據(jù)匯總在一起呢?遼寧那邊的稅務(wù)我們已經(jīng)注銷了
老師你好,2018年我為在廣州買商鋪在廣州注冊的一家小規(guī)模納稅人空殼公司,一直在零申報。去年10月我把這個商鋪出租出去了,今年6月我將公司注冊地址遷移到了山西,現(xiàn)在已經(jīng)為這個商鋪繳納了兩年的房產(chǎn)稅。請問去年10月至今的房租收入我還需要納稅嗎?還需要繳納哪些稅。需要在山西繳納還是在廣州繳納?
老師您好,想請教一下非獨立核算分支機構(gòu)年度申報的問題,總公司在廣東清遠,在廣州設(shè)立了分公司,但分公司沒有實際業(yè)務(wù),只是用來給廣州的同事發(fā)工資買社保公積金用的,平時分公司稅種有增值稅及附加稅、季度企業(yè)所得稅都是0申報的,現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅年度申報,提交申報不成功,提示:根據(jù)《全國稅務(wù)機關(guān)納稅服務(wù)規(guī)范(3.0版)》,分支機構(gòu)應(yīng)報送經(jīng)總機構(gòu)所在地主管稅務(wù)機關(guān)受理的《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構(gòu)所得稅分配表》。這是什么意思呢?
我公司是生產(chǎn)企業(yè),我剛?cè)肼?,發(fā)現(xiàn)2021年出口的貨物已經(jīng)生成了報關(guān)單,但沒有開具增值稅普通發(fā)票(我公司是廣東的),也沒出口退稅申報,收了外幣掛在應(yīng)收賬款的貸方。我想問一下現(xiàn)在補開發(fā)票確認(rèn)收入是否還能享受免稅?是開免稅還是零稅?企業(yè)沒有留抵進項稅還需要做退稅申報嗎?
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認(rèn),報關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?