三月份要扣多少個(gè)人所得稅=(50000-15000)*3%
你好 扣除個(gè)稅的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)一下?如果一個(gè)員工一月份拿了5000,二月份拿了7500,三月份8000,那這個(gè)員工二月份和三月份單獨(dú)交多少的個(gè)稅?計(jì)算過(guò)程詳細(xì)寫一下
個(gè)人所得稅公司三月份申報(bào)二月份的卻扣我一月份工資稅是怎么回事
老師,我們是一月份工資,二月份發(fā)放,三月份報(bào),我發(fā)現(xiàn)一月份工資少計(jì)提個(gè)人所得稅,三月份扣款個(gè)人所得稅12元,怎么把個(gè)人所得稅弄平?
1月和2月是正常發(fā)工資。三月份時(shí),增加了往年的獎(jiǎng)金和補(bǔ)貼三月底之前又把四月份的工資發(fā)了。所以三月份的工資達(dá)到三萬(wàn)塊錢。此時(shí),三月份應(yīng)該怎么樣申報(bào)個(gè)人所得稅?比如是三萬(wàn)塊錢的工資收入,那三月份的個(gè)人所得稅是多少?
你好,我今年一月份工資5000,二月份工資5000,三月份工資40000,三月份要扣多少個(gè)人所得稅?
建筑業(yè)申報(bào)表預(yù)警,計(jì)應(yīng)該填第三行嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中對(duì)方委托我方單位做一項(xiàng)技術(shù),錢已經(jīng)打過(guò)來(lái),并且我方已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票,該怎么做賬,過(guò)了幾個(gè)月后項(xiàng)目驗(yàn)收了,如何做賬?可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嘛?
請(qǐng)問(wèn)老師,我五月份錄入期初余額損益類發(fā)生額少錄了一個(gè)管理費(fèi)用下面的二級(jí)科目,導(dǎo)致了現(xiàn)在六月份結(jié)賬后發(fā)展管理費(fèi)用年累計(jì)金額少了,我現(xiàn)在還能補(bǔ)錄這個(gè)期初發(fā)生額嗎?或者怎么補(bǔ)救,謝謝!
企業(yè)賬戶打款驗(yàn)證做什么科目
匯繳清算上年度的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在補(bǔ)繳 賬務(wù)如何處理
老師,出口貨物開(kāi)票稅率是0。稅務(wù)局那邊說(shuō)我們是征稅的貨物需要繳納增值稅。那我這邊報(bào)收入是不是要把銷售稅減出來(lái)?
暫估可以暫估多久,明年匯算之前嗎
企業(yè)使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年匯算清繳需要補(bǔ)稅3.89計(jì)入了匯算清繳的的時(shí)候4月份,我現(xiàn)在要申報(bào)第二季度的所得稅,利潤(rùn)上用把3.89加回來(lái)嗎,還是直接用本年利潤(rùn)的期末數(shù)*5%
老師,固定資產(chǎn)報(bào)廢處理后,把報(bào)廢資產(chǎn)賣出了 ,怎么做賬,科目怎么寫請(qǐng)老師明示
老師寧波的水表加工制造業(yè)私企,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅很多 你說(shuō) 我是申報(bào)增值稅是讓6月份一份不繳納還是少繳納一點(diǎn)???