您好 請(qǐng)問(wèn)有合個(gè)人承擔(dān)三險(xiǎn)一金跟專(zhuān)項(xiàng)附加扣除么

補(bǔ)交以前年度增值稅怎么做分錄
社保補(bǔ)繳企業(yè)部分不用員工承擔(dān)吧,員工只需要承擔(dān)自己的部分就行了對(duì)吧
工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提的時(shí)候借的營(yíng)業(yè)稅金及附加要調(diào)整嗎
當(dāng)月開(kāi)票80萬(wàn) 一般納稅人和小規(guī)模各需要成本票多少?怎么計(jì)算成本票的數(shù)額
老師季節(jié)性停產(chǎn),工人工資,折舊怎么核算
想問(wèn)下老師,個(gè)認(rèn)獨(dú)資企業(yè)安徽省,有沒(méi)有什么優(yōu)惠政策,特別是經(jīng)營(yíng)所得稅那塊有沒(méi)有收入的節(jié)點(diǎn),像企稅300萬(wàn)那樣的節(jié)點(diǎn)
生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)庫(kù)存商品,憑證后面放進(jìn)銷(xiāo)存還是庫(kù)存轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)成本的時(shí)候放。
老師,我們單位是同一法人的另一個(gè)公司,總公司是一般納稅人,分公司是小規(guī)模納稅人,我們小規(guī)模納稅人的增值稅總公司把我們的收入和總公司的收入?yún)R總一起交稅了,我們我們分公司做賬的時(shí)候賣(mài)出去貨的時(shí)候是不是不用——借:應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅;直接借:應(yīng)收賬款貸庫(kù)存商品就行呀
九月份我們銷(xiāo)售公司使用過(guò)的車(chē) 辦事人員不注意開(kāi)了兩張126000元的二手車(chē)交易發(fā)票,10月份沖紅了其中的一張,我這會(huì)申報(bào)時(shí)有提示,怎么填呢,我填的應(yīng)該是對(duì)的。
公司注冊(cè)的地址(辦公地址)和充電樁安裝位置不一樣,會(huì)不會(huì)涉及違規(guī),經(jīng)營(yíng)地址不符不合規(guī)。


沒(méi)有三險(xiǎn)一金
? ? ? ? ? ? ? 不要考慮三險(xiǎn)一金 我就是知道個(gè)稅的算法
一月份個(gè)人所得稅0 二月份個(gè)人所得稅(5000+7500-5000*2)*0.03=75 三月份個(gè)人所得稅(5000+7500+8000-5000*3)*0.03-75=90
到第三個(gè)月時(shí) 不是稅率10%嗎 因?yàn)闇p除扣除后的金額是5500元 已經(jīng)超過(guò)了3000元 還有為什么剪掉75元?
沒(méi)有超過(guò)36000應(yīng)納稅額 不需要用10%稅率 累計(jì)計(jì)算 前面收入累計(jì) 已交過(guò)稅金的 所以要減去再交
36000元不是按年的標(biāo)準(zhǔn)嗎?對(duì)月個(gè)稅也用嗎?
是的 現(xiàn)在是按年累計(jì) 不是按月單算
那現(xiàn)在幾乎都是按3%扣除個(gè)稅 年底時(shí)按36000來(lái)調(diào)整是吧?
應(yīng)納稅所得額超過(guò)36000的月份就按10%了 不是到年底
比如說(shuō)一個(gè)月工資41000的話(huà) 按10%來(lái)交個(gè)稅嗎?
一個(gè)月工資41000的話(huà) 沒(méi)有其他扣除的話(huà) 是的
41000-5000=36000*10-2520是這樣算是吧?
是的 第一個(gè)月是這樣計(jì)算