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我公司是一家生產(chǎn)出口企業(yè),既有內(nèi)銷也有出口業(yè)務(wù),去年因享受了留抵退稅政策后導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額所剩無(wú)幾,但是去年的出口業(yè)務(wù)還有一部分沒有辦理出口退稅,請(qǐng)問(wèn)老師我們?nèi)ツ隂]辦理出口退稅的業(yè)務(wù)是否還可以辦理出口免抵稅?是否會(huì)因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額已辦理留抵退稅而不能辦理出口免抵

2023-04-02 23:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-02 23:57

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齊紅老師 解答 2023-04-03 00:03

去年沒辦理出口退稅的業(yè)務(wù)可以辦理出口免抵稅的,

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齊紅老師 解答 2023-04-03 00:04

企業(yè)申請(qǐng)了增值稅的留抵退稅,仍可以辦理出口退稅——申請(qǐng)?jiān)鲋刀惖牧舻滞硕?不會(huì)影響出口退稅政策。

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2023-04-02
同學(xué)您好,免抵退稅額大于賬面的留抵稅額才會(huì)有退稅,出口產(chǎn)品是免稅的
2020-12-26
你就說(shuō)退稅資料之前還沒準(zhǔn)備好
2022-08-19
您好,一般情況下,貴司由于內(nèi)銷部分比較大,而出口部分較少時(shí),就不會(huì)出現(xiàn)留抵,實(shí)際上就是當(dāng)期要繳納增值稅。因?yàn)閮?nèi)銷部分要繳納的增值稅,大于了出口部分要退回的增值稅。實(shí)際上,現(xiàn)在要繳納的增值稅,是兩部分相抵減后的差額。如果沒有這部分出口貨物產(chǎn)生的增值稅,繳納的增值稅要比現(xiàn)在還要多。 所以,出口部分確認(rèn)收入時(shí),還是和原先有出口退稅時(shí)的業(yè)務(wù)一樣,不要計(jì)提增值稅。
2020-10-23
你好,第一種是有當(dāng)月有留抵額,留抵額小于應(yīng)出口退稅額.退稅金額為留抵額,留抵額小于應(yīng)出口退稅額的部分為免抵稅額,交附加稅. 第二種是沒有留抵額,那應(yīng)出口退稅的部分就作為免抵額,交附加稅(城建稅,教育費(fèi)和地方教育費(fèi)).都不是交增值稅.
2021-01-05
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