您好,同學(xué), 公司2017年以后就一直盈利的嗎?現(xiàn)在在申報企業(yè)所得稅匯算清繳得?。?/p>
上年度虧損,今年第一季度盈利可以彌補以前年度虧損,盈利額小于以前年度可彌補虧損數(shù)額,不計提所得稅;盈利額大于以前年度可彌補虧損數(shù)額,按差額計提所得稅。同時,可彌補虧損數(shù)額,應(yīng)以所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。請問老師,這個說法正確嗎
請問我們公司2021年虧損139665.49元,2022年第一季度盈利3498.84,那么我們申報2022年第二季度所得稅時直接彌補去年的虧損,還是在匯算清繳時才能彌補虧損。另外今年第二季度預(yù)交所得稅額是今年1至6月份的應(yīng)交所得稅減去第一季度繳納的所得稅額進(jìn)行預(yù)交,還是單獨計算第二季度的所得稅
老師,小規(guī)模公司從2017年到2022年都是虧損,2023年1月盈利了,能彌補以前年度虧損不交企業(yè)所得稅嗎?
2017年度盈利了,2022年匯繳是不是不用減去未彌補以前年度虧損直接按應(yīng)納稅所得額交稅
請問2022年匯算清繳時彌補以前年度虧損,是用2022年的利潤來彌補,還是用2022年的應(yīng)納稅所得額彌補?
你好,企業(yè)采購的禮盒(中秋節(jié))春節(jié),包括食品類、日常用品,送給客戶(客戶是公司非私人),記入招待費還是宣傳費合適?
小規(guī)模納稅人的增值稅是季報嗎
做企業(yè)所得稅匯算清繳時,有多繳納的稅款,并且申請退稅,也收到了對應(yīng)退稅款到賬了,對應(yīng)的賬務(wù)怎么處理
老師,您好,個稅申報工作是每個月都要報嗎,五月發(fā)四月工資,六月發(fā)五月工資!沒報個稅怎么辦……
你好老師,支付噴涂粉末款,怎么寫分錄
一般納稅人防水工程,合同寫了包工包料,實際材料只有幾千塊錢,主要是人工,可以按簡易開3%得普票嗎?
老師,京東平臺銷售收入怎么做分錄啊,收入是先到錢包
老師,請問云開票服務(wù)費應(yīng)該全額抵減的,目前幾個月公司都沒收入不需要繳增值稅,那不抵減可以的嗎,直接計入管理費用/服務(wù)費
現(xiàn)在社?;鶖?shù)還能按照2360元來繳納嗎?
老師 計提增值稅 到結(jié)轉(zhuǎn)發(fā) 繳納分錄怎么做的
是啊要不要減去啊
您好,同學(xué),是不用減去了
按2022年應(yīng)納稅所得額交稅嗎
是的呢,同學(xué),是這樣子的
17年虧損了5萬,2020年虧損了5萬,2021年盈利了5萬,17年與20年虧損可以用21年來彌補
您好,同學(xué),先彌補17年的5萬哦
不是可以2021年先彌補17年5萬,再彌補2020年5萬這樣嗎,是21年可以彌補完對嗎
您好,同學(xué),是這樣子的
是不是21年盈利用2次,第一次彌補17年虧損,第二次彌補20年虧損
您好,同學(xué),是這樣子的
2年各5萬,21年用2次就當(dāng)年彌補完對嗎
彌補不完的哦,21年只盈利5萬啊,只能彌補17年的5萬