針對你提到的問題,我了解到個體工商戶開具的普通發(fā)票是由稅局自動處理的。而專用發(fā)票則需要在納稅申報期間進行操作。 首先,如果您在3月初開了一張專用發(fā)票,那么需要在下一個納稅申報期(通常為一個季度)中進行申報,并在規(guī)定的時間內(nèi)繳納稅款,這樣才能完成該筆交易的納稅義務(wù)。 具體操作步驟如下: 登錄國家稅務(wù)總局網(wǎng)站或相關(guān)地方稅務(wù)部門網(wǎng)站,進入電子申報系統(tǒng)。 在電子申報系統(tǒng)中選擇“增值稅申報”選項,填寫相關(guān)信息,包括銷售額、進項拆分、應(yīng)納稅額等。 將3月初開出的專用發(fā)票作為銷售憑證,進行申報,并在規(guī)定時間內(nèi)繳納稅款。
你好,我是剛開店沒幾個月個體工商戶,每月領(lǐng)定額發(fā)票2萬元,一個季度領(lǐng)一次,上個季度領(lǐng)發(fā)票時,在辦稅大廳自己進行網(wǎng)上申報時,按操作流程一直無法進行,后來咨詢了辦公人員,才知道領(lǐng)定額發(fā)票不需要自己申報,電腦系統(tǒng)自動申報。但是我自己在操作時,把申報登錄密碼修改了,那下個季度稅局電腦系統(tǒng)還會自動申報嗎?
老師,我們公司2月份開始是一般納稅人了,之前是小規(guī)模,之前開票的稅率是3%,現(xiàn)在是13%了,我月初給客戶開過去的發(fā)票用的稅率是3%,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅率開錯了,應(yīng)該開13%(開的都是普票),然后我跟客戶溝通,重新開一張發(fā)票過去,把之前的發(fā)票換回來,客戶不同意換回,那我還能怎么做呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,4月紅沖了一張3月開具的百分之1稅率的普票,4月之后開的都是免稅的普票,這個紅沖的發(fā)票在二季度申報增值稅的時候需要單獨提現(xiàn)嗎
老師我是個體戶,以前開的普票都是系統(tǒng)自動報的稅,可能是核定的,這月開了一張專票,這個專票需要手動報稅嗎
老師我們是個體工商戶,平時都是開普票是系統(tǒng)自動報稅的,3月初開了一張專票,是4月15日之前報稅嗎,應(yīng)該怎樣操作
請問拿傭金的員工,上個月沒有銷售傭金就沒有工資怎么報個稅?好象現(xiàn)在不能0申報
老師好,小規(guī)模律師事務(wù)所合伙人的提酬怎么申報
老師請問這個稅率開具的合規(guī)嗎
法人變更怎么變老師,需要提供哪些資料
請問老師,我報考了中級會計,第一年缺考,第二年考過了一科,第三年考過了兩科,那通過的三科考試算不算數(shù)呢?
對方寫了一個委托收款函,是電子檔的電子章這個可以嗎?
老師您好!請問現(xiàn)金流量表里面購買原材料、商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金是指的什么意思
旅游行業(yè)增值稅申報出現(xiàn)比對不符(非差額)這個要怎么處理
匯算清繳的時候退稅容易被查嗎?
老板和股東出行的機票和住宿老板要求計入差旅費里,但是看出行地點應(yīng)該是游玩,可以計入差旅費嗎?去云南的,我們是做保潔的,沒有外地業(yè)務(wù),如果非要計入差旅費問題大嗎
在4月15日之前完成納稅申報