你好,你的稅率專票開的是多少?
個體工商戶,這個月開免增值稅的普票開了39萬多,等季度申報的時候,是不是也要申報39萬多的個人所得稅?還是不用申報普票的
個體工商戶核定征收,1月份開了免稅票,而且還開了專票,是不是第一季度增值稅申報的時候,要把免稅票換算成1%的稅之后在做申報
老師,個體工商戶是小規(guī)模納稅人,1季度沒有開票,是核定征收,計稅依據(jù)是87000元,開票金額在87000元以內(nèi)是不是免稅的,定期定額納稅申報表上是0申報對嗎,然后個人所得稅經(jīng)營所得還是要按實際開票金額報嗎,不是免的?
小規(guī)模企業(yè)1季度有部份發(fā)票開了免稅,現(xiàn)在申報增值稅時把這免稅的金額按1%的稅率來申報,請問那之前開出的發(fā)票可以不沖紅直接做個分錄調(diào)整到和增值稅申報表一致嗎?
老師好,小規(guī)模企業(yè)在今年1月份政策下來之前開了40多萬的免稅收入,在政策下來之后,開了10萬多1個點的收入,那我現(xiàn)在申報1季度增值稅,需要把40多萬的免稅收入換算成1個點的收入申報嗎?
老師您好!請教一個問題 我成立了一個子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團總部,所有的營收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團總部。營收也都直接轉(zhuǎn)進總公司。 我們的業(yè)務鏈是由我A公司開發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護續(xù)費,但是A公司和C公司唯一的關聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費的分紅嗎?因為客戶都是我司成交后交接過去的。
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子??們r8萬,但是單張桌子、單個柜子不高于1000元,應該記哪個科目
億企財稅和金蝶用友一個都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學習財務老師讓我學稅務實操,所以除了學習個稅實操外,還要學習什么,需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
1個點的,老師
你好,如果季度30萬以內(nèi)專票的正常申報在第一行和第二行,然后普通發(fā)票的在30行,這里填寫免稅的那個金額就可以的,含稅和不含稅的金額都是一樣的。
不是開了專票,普票也不享受30萬免稅了嗎,也要按一個點算?
季度30萬普通發(fā)票可以免增值稅,專票的不免。
好的,謝謝老師
不用客氣,周末愉快