你好 可以的,這個增值稅是可以拿來直接用的
建筑業(yè)預(yù)繳 老師我現(xiàn)在報(bào)2月的增值稅,我2月有預(yù)繳,但是最終進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),還有留抵的,我2月的預(yù)繳可以留到抵以后月份或者次年的嗎?2月我填表四建筑業(yè)預(yù)繳嗎?謝謝
一個公司有兩個建筑項(xiàng)目。第一個項(xiàng)目上月由有增值稅預(yù)繳。第二個公司下個月需要繳納增值稅,請問上個月預(yù)繳的增值稅可以用來抵扣下個月要交的增值稅嗎?
建筑企業(yè)預(yù)繳的增值稅可以留到下個月抵扣嗎?
建筑業(yè),上個月開票忘記預(yù)繳增值稅了,這個月去補(bǔ)繳,補(bǔ)繳的稅金,可以在下個月申報(bào)的時(shí)候抵扣嗎
您好老師,我們是一家建筑業(yè)企業(yè),9月有外地項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅和附加稅,這個月領(lǐng)導(dǎo)不讓抵扣預(yù)繳的增值稅了,讓把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全認(rèn)證,等以后再抵扣9月份預(yù)繳的增值稅,可以嗎?
老師,請問這個考什么?B為什么不對
在做2024所得稅匯算清繳時(shí),全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費(fèi)用的金額是921萬,計(jì)稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費(fèi)用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,那199萬中包括歸集到成本中的制造費(fèi)用的工資,租金,折舊不呢
關(guān)于國家稅務(wù)總局令第43號文中講到的轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的解釋 小規(guī)模升為一般納稅人
裝箱單哪里干嘛的,是出口必備單據(jù)嗎
不入庫的商品直接銷售怎么做賬?可以直接轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?
當(dāng)月購買醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用能退嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買的監(jiān)控錄像機(jī)和硬盤24000元會計(jì)分錄怎么做 記固定資產(chǎn)折舊幾年
醫(yī)療保險(xiǎn)需要買多少年
上個季度的免稅這個數(shù)據(jù)不小心改為0了,對公司有影響嗎
老師,小規(guī)模納稅人開專票了,這個怎么做賬,用計(jì)提嗎?分錄怎么寫啊
這個月的可以留到以后要抵的時(shí)候在抵扣嗎
可以抵扣阿,這個是預(yù)繳,相當(dāng)于是你已經(jīng)是把銷項(xiàng)的一部分增值稅給稅務(wù)局了,是可以用的
預(yù)交的和增值稅進(jìn)項(xiàng)一樣,都有留底這一說是嗎
這個只是口語的,進(jìn)項(xiàng)是一樣的