這個在單獨的辭退的有一個模塊里填寫申報。
老師你好,我是小規(guī)模企業(yè),季報,6月份開了一張專票價稅合計13378.03元,開的稅率是1%,不含稅金額是13245.57元,我今天申報填寫了《增值稅減免稅申報表》,減免性質(zhì)選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財政部稅務(wù)總局關(guān)于支持個體工商》稅務(wù)總局公告2020年第13號,在本期發(fā)生額輸入264.91元,選擇保存后,在小規(guī)模納稅主表第18行,本期應(yīng)納稅額減征額欄沒有出現(xiàn)264.91,是怎么回事?手動輸入后,電正式提交申報,出現(xiàn)錯誤。是哪里出問題了?
2022年在公司申報個人所得稅的時候為兩名員工填寫了部分免稅額,項目是差旅津貼和誤餐補助,全年收入約8萬,免稅部分是2000元左右?,F(xiàn)在稅局打電話來要去前臺辦理備案并提供相應(yīng)的資料復(fù)印件,請問這些補助資料要提供什么?(實際并無發(fā)生,只為減少員工一點點個稅)
在公司辭退員工之后,申報個稅,綜合所得減免事項附表導(dǎo)入模板中,減免方式應(yīng)該選擇減免稅額還是免稅收入,減免事項怎么填寫,減免性質(zhì)怎么填寫?
老師,我公司有個員工十一月被辭退了,賠付了2個月工資,現(xiàn)在我申報十二月發(fā)十一月工資的個稅,個人所得稅解減免事項報告表里,免稅收入明細編輯里所得項目;解除勞動合同一次性補償金,下面免稅事項;先解除勞動合同當?shù)毓べY3倍以內(nèi)免稅,免稅性質(zhì)里面只有個其他可選,選了后,點保存,提示讓填寫完整信息,這個啥意思喲?該怎么填寫這個呢
老師好,在自然人電子稅務(wù)局扣繳端經(jīng)營所得預(yù)繳納稅申報時,減免事項報告表填寫時提示(減免稅額出錯),應(yīng)該怎么處理?該個體戶每個月不申報綜合所得
第二點答案為什么是恰當?shù)模拷M成部分重要性應(yīng)該用集團項目組確定的500萬,而不是組成部分注冊會計師確定的400萬呀。答案應(yīng)當是不正確的。
老師好 個體工商戶每月申報個稅 是在自然人電子稅務(wù)局嗎 能發(fā)下步驟嗎 自己找不到 多謝您
我公司用的金蝶kis專業(yè)版,現(xiàn)在要建期初數(shù)據(jù) ,公司有一個進銷存的系統(tǒng),那我現(xiàn)在要在金蝶就錄存貨的數(shù)據(jù),請問這個數(shù)據(jù)在哪里錄,
我們公司車輛折舊完,凈值還有14000,然后賣了10000萬,這個要報營業(yè)外收入嗎
第三點,不恰當原理是什么?
老師,補申報補交以前年度的房產(chǎn)稅,又有滯納金。這個怎么做分錄???
老師,采購煤的時候我公司出了運費 銷售煤的時候,買方出了運費,那我們公司開回來的進項專票運費票可以抵扣銷項稅額嘛
老師,麻煩問一下,其他貨幣資金的明細賬要登什么賬本呢?
老師,我想咨詢一下公司資產(chǎn)在2024年末超過5000萬之后,如果在25年第一季度資產(chǎn)又不夠5000萬了,還能繼續(xù)享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策嗎
外貿(mào)出口企業(yè)全部為出口業(yè)務(wù):有退稅的商品,還有出口視同內(nèi)銷征稅的商品(禁止出口,出口不退稅,特殊商品標識為1),請問公司辦公用的電費、物業(yè)費發(fā)票為專票和職工高鐵票的進項稅額是否可以抵扣?我的意思進項稅是用于視同內(nèi)銷商品的銷項稅抵扣
您好 操作流程 圖片 梳理一下申報流程: 1、人員信息采集:人員狀態(tài)選“正?!保温毷芄蛷臉I(yè)類型選“雇員”; 2、報表填寫:點擊“綜合所得申報”→“解除勞動合同一次性補償金”,“添加”或“導(dǎo)入”數(shù)據(jù); 3、附表填寫:點擊“附表填寫”→“減免事項附表”,免稅事項選“解除勞動合同當?shù)毓べY3倍以內(nèi)免稅”,免稅性質(zhì)選“其他”;以上填寫完畢后,點擊“申報表報送”→“發(fā)送申報”,與其他綜合所得一起申報、繳款。