高溫補(bǔ)貼各地不一樣,看當(dāng)?shù)氐臉?biāo)準(zhǔn)。
2022年公司發(fā)放的高溫補(bǔ)貼計(jì)入個(gè)稅,2023年年度社?;鶖?shù)是按工資總額除以12計(jì)算,還是扣除高溫補(bǔ)貼計(jì)算
我們公司新?tīng)I(yíng)業(yè)2月,有幾個(gè)高薪職業(yè),收入是獎(jiǎng)金后2萬(wàn),3萬(wàn),按2萬(wàn),3萬(wàn)的工資總額申報(bào)個(gè)稅,按5000元基數(shù)計(jì)入社保繳費(fèi)基數(shù),那么我計(jì)提這幾個(gè)高薪的工資總額是按5000元計(jì)提,其他1萬(wàn)5,2萬(wàn)5算到銷售費(fèi)用里,還是能安2萬(wàn),3萬(wàn)的基數(shù)計(jì)提工資額度,那種合規(guī),2種都可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?有違規(guī)嗎,就是只安5000元的基數(shù)繳納社??梢詥??
老師 參保人領(lǐng)取的生育津貼=參保人生育或者施行計(jì)劃生育手術(shù)時(shí)用人單位上一自然年度參保職工各月工資總額之和÷其各月參保職工數(shù)之和÷30×職工生育保險(xiǎn)假期 這個(gè)上年度各月工資之和 工資是按照扣除社保之前的金額 還是扣除社保之后的金額計(jì)算呢
老師 我們公司是做工程的,然后工資有包含補(bǔ)貼的餐費(fèi)(是按天數(shù)計(jì)算的)請(qǐng)問(wèn)這個(gè)餐補(bǔ)應(yīng)該是包含在工資一起發(fā)放好還是分開(kāi)發(fā)好,因?yàn)榘诠べY,工人覺(jué)得總工資很高,餐補(bǔ)都要繳個(gè)稅
公司因工資表計(jì)算錯(cuò)誤導(dǎo)致以前年度部分員工社保個(gè)人扣繳部分多繳納了,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后欲在當(dāng)月發(fā)放工資時(shí)進(jìn)行補(bǔ)發(fā),補(bǔ)發(fā)部分需計(jì)入當(dāng)月個(gè)稅扣繳計(jì)算基數(shù)嗎?
分公司獨(dú)立核算,匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí)是和總公司合并報(bào)表嗎?把分公司和總公司的報(bào)表數(shù)據(jù)加起來(lái)嗎?
分公司和總公司合并報(bào)表匯算清繳,怎么申報(bào)
新開(kāi)公司,目前沒(méi)有業(yè)務(wù),法人是退休人員,辦稅員在其他公司任職買社保。目前需要在自然人納稅系統(tǒng)申報(bào)個(gè)稅么?
你好,老師,之前會(huì)計(jì)交接下來(lái)的現(xiàn)金余額高達(dá)300多萬(wàn),具體原因也不知,沒(méi)辦法溝通,那我看對(duì)應(yīng)其他應(yīng)付款兩個(gè)老板名下的個(gè)人往來(lái)也很多,那我能用現(xiàn)金沖其他應(yīng)付款嗎?
老師 有沒(méi)有那個(gè)固定資產(chǎn)分?jǐn)偠嗌倌甑谋砀?比如電子設(shè)備4年
老師,22年 21年系統(tǒng)還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,一直沒(méi)抵扣,怎么辦啊 ,我們也沒(méi)收到,一年前的紙質(zhì)發(fā)票是不是沖不了了啊
在公司地打車的費(fèi)用,計(jì)入什么科目
所得稅匯算清繳小規(guī)模納稅人一般企業(yè)收入明細(xì)表及一般企業(yè)成本支出明細(xì)表不用選直接主表填?
問(wèn)題①銀行回單重復(fù)打印了一遍,為了不浪費(fèi)紙把紙張反過(guò)來(lái)塞進(jìn)了打印機(jī)里,打了將要打印的憑證?,F(xiàn)在憑證反面是銀行回單,用紅筆畫(huà)個(gè)打叉號(hào)是不是就可以正常裝訂了 問(wèn)題②公司為拓展業(yè)務(wù)貸款,因?yàn)榕略举Y金不足。還貸款時(shí)還了本金利息和融擔(dān)費(fèi),融擔(dān)費(fèi)可以讓對(duì)方給我們開(kāi)具專票并且我們也是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的吧,我們正常業(yè)務(wù)對(duì)外開(kāi)票是開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)6%稅率發(fā)票。 問(wèn)題③給對(duì)方要專票并且抵扣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下我們有個(gè)供應(yīng)商,之前是A公司和我們合作,后邊換B公司,然后B公司給我們出了一個(gè)加大投入合并主體的通知,以后就由b公司和我們合作了,這個(gè)合理嗎