預(yù)交的稅負(fù)不用計(jì)算。因?yàn)檫@個(gè)有規(guī)定的數(shù)據(jù),小規(guī)?,F(xiàn)在1%,1般納稅人2%簡(jiǎn)易征收的3%。
老師!建筑公司跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)增值稅預(yù)繳填報(bào)是按開(kāi)票金額的2%預(yù)繳是嗎?還是合同金額預(yù)繳?
請(qǐng)教老師個(gè)問(wèn)題,7月份開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但未收到錢(qián)款,也要繳納增值稅嗎?
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。建筑企業(yè),涉及到增值稅預(yù)繳,計(jì)算增值稅稅負(fù)是(銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/當(dāng)月開(kāi)票金額還是(銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)繳)/當(dāng)月開(kāi)票金額?
請(qǐng)教老師一個(gè)問(wèn)題, 稅負(fù)=(銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/當(dāng)期含稅銷(xiāo)售收入 實(shí)際繳納的增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)繳增值稅 是這樣的嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師建筑企業(yè),當(dāng)月預(yù)收的工程款,下月報(bào)稅時(shí)候預(yù)繳了增值稅后,如果后期的進(jìn)項(xiàng)夠抵扣后續(xù)的銷(xiāo)項(xiàng),那么預(yù)交的增值稅還能在退回嗎
我單位稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示 2022年其他應(yīng)付款余額較大且占增值稅全部銷(xiāo)售收入比例較高造成少記增值稅應(yīng)稅收入 ,賬目顯示大部分為保證金 該如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
老師,單位采購(gòu)的藿香正氣水放哪個(gè)科目
老師您好,現(xiàn)在成立公司都要實(shí)繳注冊(cè)資本了嗎?
之前一筆費(fèi)用少做了,做了一以前年度損益調(diào)整,那今年匯算清繳要怎么報(bào),怎么提現(xiàn)呢?
老師,我編制資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候應(yīng)收賬款明細(xì)科目如下: 應(yīng)收賬款-A公司100萬(wàn) -B公司200萬(wàn) -C公司?80萬(wàn) 我財(cái)務(wù)報(bào)表里應(yīng)收賬款可以是220萬(wàn)嗎?還是必須要將80萬(wàn)填列到資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款?
您好,我想問(wèn)一下我們是培訓(xùn)機(jī)構(gòu),收費(fèi)時(shí)做預(yù)收款,后面付發(fā)票,那確認(rèn)收入時(shí),后面付什么原始憑證啊
2018年成立的公司,實(shí)繳注冊(cè)資本最遲什么時(shí)候?
老師,您好!問(wèn)下企業(yè)工商年報(bào)的社保本期實(shí)際繳費(fèi)金額是怎么填呢?公司和個(gè)人的總計(jì)嗎?怎么找數(shù)填呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司經(jīng)營(yíng)的停車(chē)場(chǎng),產(chǎn)生的電費(fèi),保安工資等成本,屬于讓渡使用權(quán)成本,還是其他?
老師您好,我在做企業(yè)所得稅匯算清繳,賬面金額應(yīng)發(fā)工資16000,實(shí)發(fā)17000,請(qǐng)問(wèn)稅收金額應(yīng)填多少?