單純的贈(zèng)送就要視同銷售
為什么自產(chǎn)的產(chǎn)品用于投資、分紅作為視同銷售處理要確認(rèn)收入,而自產(chǎn)的產(chǎn)品用于捐贈(zèng)也是視同銷售處理卻不確認(rèn)收入
自產(chǎn)產(chǎn)品,用于職工福利,視同銷售,是用公允價(jià)值還是成本確認(rèn)收入?增值稅是用成本計(jì)算還是銷售價(jià)計(jì)算?
老師 外購的商品小部分用于產(chǎn)品推廣,是視同銷售確認(rèn)收入還是可以計(jì)入銷售費(fèi)用的 是不是視同銷售確認(rèn)收入繳增值稅
外購產(chǎn)品用于市場推廣,年度企業(yè)所得稅匯算需視同銷售,請問視同銷售收入與視同銷售成本金額是否是一樣的,年度申報(bào)表視同收入和成本的金額應(yīng)填在哪
自產(chǎn)產(chǎn)品無償贈(zèng)送用于招待,用于市場推廣,捐贈(zèng)。這些稅法上視同銷售,會計(jì)上是否要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本? 另外借方科目是不是要計(jì)入對應(yīng)用途的科目:銷售費(fèi)用-招待費(fèi),營業(yè)外支出,銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個(gè)車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出的哪一個(gè)二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財(cái)務(wù),有些財(cái)務(wù)部門在公司做那么多事,別的部門做錯(cuò)事還要算到財(cái)務(wù)部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個(gè)詳細(xì)的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報(bào)關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報(bào)期填未開票收入里吧?
不是贈(zèng)送 就是給別人品嘗 推廣的
那就直接計(jì)入銷售費(fèi)用就是了
那對應(yīng)的銷項(xiàng)呢 因?yàn)槭峭赓彽?
銷項(xiàng)可以抵扣的啊
銷項(xiàng)抵什么啊 銷項(xiàng)不是要交的嗎 這部分商品沒了 銷項(xiàng)稅不用繳嗎 要交的話怎么繳
意思是不視同銷售。直接按成本價(jià)計(jì)入銷售費(fèi)用