效果是一樣的 企業(yè)將產(chǎn)品用于市場推廣,會計上計入銷售費用,企業(yè)所得稅上應當視同銷售,A105010表的填寫您參考以下原則: 1、企業(yè)將外購的產(chǎn)品用于市場推廣,一般認為外購的價值就是公允價值,第3行和第13行分別填寫視同銷售收入及成本,通常兩個金額是一致的。 2、企業(yè)將自產(chǎn)的產(chǎn)品用于市場推廣,第3行視同銷售收入按照產(chǎn)品的公允價值填寫,第13行視同銷售成本按照成本價填寫。 提醒:稅法上允許按照公允價值稅前扣除,自產(chǎn)產(chǎn)品的情形,視同銷售收入大于視同銷售成本的調(diào)增金額,需通過A105000表30行進行調(diào)減。

對外的捐贈支出不確認收入的吧?那如果不確認收入,匯算清繳是不是要調(diào)整,因為稅法說要視同銷售,那如果會計記賬時確認收入了,是不是就不用調(diào)表了,那不調(diào)表了,賬上產(chǎn)生了利潤又怎么辦?
外購的貨物用于集體福利的時候是不是賬務處理上不體現(xiàn)收入確認,只在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調(diào)增收入???還是怎么處理?
老師,匯算清繳的時候提示這樣,我填寫的營業(yè)收入和營業(yè)外收入是賬面的,增值稅申報的累記收入和賬上的不一致,因為12月有收入沒有確認但是我申報了,在匯算清繳的時候我在納稅調(diào)整明細表里做了調(diào)整,可是還是顯示這樣,哪里出錯了呢
視同銷售申報表填在未開票收入,申報增值稅,賬務處理沒有確認收入,而是借方做銷售費用,貸方做庫存商品,銷項稅。那這樣賬上沒有做收入,增值稅申報表上面是無票收入,所得稅季報上面收入與賬上不是不一致么?匯算清繳需要調(diào)整吧,但是季報不一致怎么辦
自產(chǎn)產(chǎn)品無償贈送用于招待,用于市場推廣,捐贈。這些稅法上視同銷售,會計上是否要確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本? 另外借方科目是不是要計入對應用途的科目:銷售費用-招待費,營業(yè)外支出,銷售費用-業(yè)務宣傳費,
農(nóng)民專業(yè)合作社申報盈余及盈余分配表中沒有所得稅科目,可以計入其他經(jīng)營支出嗎?是2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,現(xiàn)補繳一筆。會計分錄怎么做
開家具軟裝類產(chǎn)品是幾個點,一般納稅人
請問老師,工資9月份的是不是9月份進行計提工資,然后10月份發(fā)放的,那么10月份申報個稅是9月的,導致賬上計提的工資永遠筆個稅系統(tǒng)多一個月是正常的對不老師,有很多人是發(fā)放工資當月在計提上月工資對嗎
老師,我注銷企業(yè),稅務局讓寫下營收情況,這個大概怎么寫的
老師好,請問二手車銷售行業(yè)購進汽車5000元,記的庫存商品5000,賣出去4000元,請問結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存應該是4000元,還是5000
分公司想辦理注消,原先稅務是沒有開通過但也要清算,那企業(yè)所得稅年報里主要股東及分紅情況怎么填?
老師好,工程總包后然后分包出去的工程有比例限制嗎?
老師,增值稅簡易計稅的會計分錄怎么寫?
老師公司要注銷了,但是對公賬戶還有錢,已經(jīng)清稅了,當時是老板借款進來的,不是投資款,現(xiàn)在可以把剩下的錢轉(zhuǎn)老板個人卡嗎,備注還股東款
請問老師工廠的培訓費用226000,要攤銷多少年?入什么科目?
視同銷售收入大于視同銷售成本調(diào)增,為什么在30行要調(diào)減?不懂
視同銷售收入大于視同銷售成本的調(diào)增金額, 意思是對于毛利的納稅調(diào)增 為了防止多交稅 所以要調(diào)減應納稅所得額
視同銷售毛利調(diào)增,要在30行調(diào)減,是什么原理 ?
A105010? ? ? ?視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務納稅調(diào)整明細表 視同銷售的收入大于成本的金額 會產(chǎn)生納稅調(diào)增的 這個差額在A105000再給調(diào)減下去 這樣就抵消了
那視同銷售的收入等于成本金額就不用填30行了吧
是的 收入和成本一樣就不用了