同學(xué)你好,稍等看下題目
某金店系增值稅一般納稅人,主要經(jīng)營(yíng)金銀首飾零售業(yè)務(wù),并兼營(yíng)金銀飾品的來(lái)料加工,翻新改制、以舊換新業(yè)務(wù)。2020年11月涉及的有關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)零售金銀首飾113000元,隨同金銀首飾銷(xiāo)售并單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝盒收入1130元;(2)接受消費(fèi)者委托加工金項(xiàng)鏈兩條,收到黃金不含稅價(jià)3000元,同時(shí)收到含稅加工費(fèi)585元,同類(lèi)金項(xiàng)鏈每條零售價(jià)3390元,當(dāng)月加工完畢并將加工好的項(xiàng)鏈交送委托人。(3)將金銀首飾與鍍金首飾套裝組成成套禮盒對(duì)外零售,取得收入56500元,其中金銀首飾46800元,鍍金首飾9700元。
光華首飾商城為增值稅一般納稅人,2020年11月發(fā)生以下務(wù):(1)零售金銀首飾與鍍金首飾組成的套裝禮盒,取得收入29萬(wàn)元,其中金銀首飾收入20萬(wàn)元,鍍金首飾收入9萬(wàn)元。(2)采取“以舊換新”方式向消費(fèi)者銷(xiāo)售金項(xiàng)鏈2000條,新項(xiàng)鏈每條零售價(jià)0.25萬(wàn)元舊項(xiàng)鏈每條作價(jià)0.22萬(wàn)元,每條項(xiàng)鏈取得差價(jià)款0.03萬(wàn)元。(3)為個(gè)人提供帶料加工服務(wù),個(gè)人提供原料含稅金額30萬(wàn)元,取得個(gè)人支付的含稅加工費(fèi)收入4.8萬(wàn)元(商城無(wú)同類(lèi)首飾價(jià)格)。(4)用300條銀基項(xiàng)鏈抵償債務(wù),該批項(xiàng)鏈賬面成本為39萬(wàn)元,之前銷(xiāo)售此項(xiàng)鏈的價(jià)格有以下幾個(gè):69.5萬(wàn)元、69.0萬(wàn)元、69.6萬(wàn)元、69.2萬(wàn)元。(5)外購(gòu)金銀首飾一批,取得的普通發(fā)票上注明的價(jià)款400萬(wàn)元;外購(gòu)鍍金首飾一批,取得經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款50萬(wàn)元、增值稅8萬(wàn)元。(其他相關(guān)資料:金銀首飾零售環(huán)節(jié)增值稅13%,消費(fèi)稅稅率5%。)要求:根據(jù)上述資料,按下列序號(hào)計(jì)算回答問(wèn)題,每問(wèn)需計(jì)算出合計(jì)數(shù),結(jié)果保留兩位小數(shù)。(1)銷(xiāo)售成套禮盒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(2)“以舊換新”銷(xiāo)售金項(xiàng)鏈應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
5.某首飾商城為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)零售金銀首飾與鍍金首飾組成的套裝禮盒,取得收入29.25萬(wàn)元,其中金銀首飾收入20萬(wàn)元,鍍金首飾收入9.25萬(wàn)元;(2)用300條銀基項(xiàng)鏈抵償債務(wù),該批項(xiàng)鏈賬面成本為39萬(wàn)元,零售價(jià)70.2萬(wàn)元;(3)外購(gòu)金銀首飾一批,取得的普通發(fā)票上注明的價(jià)款400萬(wàn)元:外購(gòu)鍍金首飾一批,取得經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款50萬(wàn)元、增值稅8.5萬(wàn)元。(其他相關(guān)資料:金銀首飾零售環(huán)節(jié)消費(fèi)稅稅率5%)(1)銷(xiāo)售成套禮盒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅;(2)用銀基項(xiàng)鏈抵償債務(wù)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅;(3)商城5月份應(yīng)繳納的增值稅。
5.某首飾商城為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)零售金銀首飾與鍍金首飾組成的套裝禮盒,取得收入29.25萬(wàn)元,其中金銀首飾收入20萬(wàn)元,鍍金首飾收入9.25萬(wàn)元;(2)用300條銀基項(xiàng)鏈抵償債務(wù),該批項(xiàng)鏈賬面成本為39萬(wàn)元,零售價(jià)70.2萬(wàn)元;(3)外購(gòu)金銀首飾一批,取得的普通發(fā)票上注明的價(jià)款400萬(wàn)元:外購(gòu)鍍金首飾一批,取得經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款50萬(wàn)元、增值稅8.5萬(wàn)元。(其他相關(guān)資料:金銀首飾零售環(huán)節(jié)消費(fèi)稅稅率5%)(1)銷(xiāo)售成套禮盒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅;(2)用銀基項(xiàng)鏈抵償債務(wù)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅;(3)商城5月份應(yīng)繳納的增值稅。
某首飾商城為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)零售金銀首飾與鍍金首飾組成的套裝禮盒,取得收入51.98萬(wàn)元,其中,分別核算的金銀首飾收入30萬(wàn)元,鍍金首飾收入19萬(wàn)元,金銀首飾的包裝盒收入2.98萬(wàn)元。銷(xiāo)售成套禮盒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(2)開(kāi)展金項(xiàng)鏈“以舊換新”活動(dòng),換出金首飾1200克,回收舊首飾600克,收取差價(jià)款12萬(wàn)元,并收取舊首飾折價(jià)補(bǔ)償20元/克;“以舊換新”銷(xiāo)售金項(xiàng)鏈應(yīng)繳納消費(fèi)稅。(3)為個(gè)人定制加工金銀首飾,商城提供原聊含稅金額29.38萬(wàn)元,取得個(gè)人支付的含稅加工費(fèi)收入4.52萬(wàn)元(商城無(wú)同類(lèi)首飾價(jià)格);定制加工金銀首飾應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(4)外購(gòu)金銀首飾一批,取得的普通發(fā)票上注明的價(jià)款400萬(wàn)元,外購(gòu)鍍金首飾一批,取得經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款50萬(wàn)元,增值稅6,5萬(wàn)元;6月份應(yīng)繳納的增值稅。
我們定做了一批包裝盒,支付了模具費(fèi)和一部分定金,模具費(fèi)到一定金額是會(huì)退的。這個(gè)分錄要怎么做啊
老師好!A公司是我公司的股東,實(shí)繳資本3億零500萬(wàn),公司經(jīng)營(yíng)廠房和宿舍租賃,我司這幾年經(jīng)營(yíng)都是虧損的,廠房已折舊完畢,原值1400多萬(wàn),折舊1300多萬(wàn),凈值余70萬(wàn),其他固定資產(chǎn)凈57萬(wàn),現(xiàn)公司所有資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣(mài)給C公司,轉(zhuǎn)讓價(jià)值2億,現(xiàn)A公司收到2億的收入,企業(yè)所得稅怎么算?
現(xiàn)在我們是性質(zhì)是總分公司模式,分公司在跨區(qū)了,增值稅在當(dāng)?shù)亟弧H绻皇欠止灸J?,是個(gè)派出機(jī)構(gòu)可以在總公司繳納增值稅不
老師,人力資源公司,給客戶(hù)介紹人員,這些人員的工資是在客戶(hù)那邊申報(bào)的,但是社醫(yī)保是在我們?nèi)肆Y源公司申報(bào)繳納的,這樣是合理的嗎?
匯算清繳有調(diào)增項(xiàng)目,那同時(shí)報(bào)送的年報(bào)要不要改的
我司小規(guī)模,現(xiàn)在要把該公司注銷(xiāo)掉,但是又產(chǎn)生了24年匯算清繳的退稅,這個(gè)賬該怎么記呢
老師 我們是房地產(chǎn)企業(yè) 收到專(zhuān)用發(fā)票計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 部分發(fā)票勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)了 月末怎樣做分錄
郭老師,我們建安公司,水利基金建設(shè)費(fèi)和個(gè)稅,預(yù)繳怎么報(bào),比如我們4月開(kāi)票20萬(wàn),總工程50萬(wàn),剩30萬(wàn)沒(méi)開(kāi)票
假如公司賣(mài)給個(gè)人貨物,個(gè)人支付公司1萬(wàn),確定不開(kāi)給個(gè)人發(fā)票,但是個(gè)人支付的是第三方平臺(tái),平臺(tái)收了1百然后再劃給公司9千9,公司只收到9千9,且第三方給公司開(kāi)了1百的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)①公司應(yīng)確認(rèn)的收入是1萬(wàn)還是9千9;②第三方直接扣費(fèi)后劃轉(zhuǎn)提現(xiàn),沒(méi)有銀行流水,第三方給的票改如何平賬?
老師,您好請(qǐng)問(wèn)- 企業(yè)與其他單位或個(gè)人的合作項(xiàng)目,如按協(xié)議或合同規(guī)定,應(yīng)支付給其他單位或個(gè)人的利潤(rùn),也通過(guò)“應(yīng)付利潤(rùn)”科目核算。 這應(yīng)付利潤(rùn)可以通過(guò)合作方提供發(fā)票的方式轉(zhuǎn)賬給對(duì)方嗎?還是只能通過(guò)分紅的方式申報(bào)20%的個(gè)稅給對(duì)方 謝謝老師