你好 借:銀行存款 帶:營業(yè)外收入/專項(xiàng)應(yīng)付款
老師,請問下25年度企業(yè)所得稅的季度報表都填寫的是4-6月份的數(shù)據(jù)嗎
資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)價值為負(fù)數(shù)怎么處理
添加辦稅員,怎么到手機(jī)上下載電子稅務(wù)局
沒有進(jìn)銷存臺賬,沒有梳理齊呢?5月銷售成本不結(jié)賬可以,理清再轉(zhuǎn)可以嗎。
老師,您好!公司里進(jìn)的款老板總是用幾個員工的卡里轉(zhuǎn)賬,其實(shí)這款最后都是老板轉(zhuǎn)自己卡里的,給員工轉(zhuǎn)也不能做工資,我目前都記在其他應(yīng)收款科目,然后再轉(zhuǎn)庫存現(xiàn)金科目里,但有時金額蠻大的,可是也不能總掛在其他應(yīng)收款里,這錢也不是員工借的,老師您有更好的方法嗎?怎么做更合理?
“樂桔桔欠著蒸蒸進(jìn)項(xiàng)稅呢”老師,幫忙梳理一下這句話的關(guān)系,是誰收了誰的錢,誰欠了誰的票呢
老師你好,請問銷售返利,應(yīng)該算銷售費(fèi)用還是沖減收入
老師線上店鋪關(guān)了,還掛著有其他貨幣資金未提現(xiàn)到賬的,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呀
老師,甲公司做電商,在開發(fā)票申請明細(xì)注明成本價結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?
我7月份因?yàn)榛鶖?shù)不對多次在繳費(fèi)工資申報,現(xiàn)在在社保費(fèi)日常申報提交申報申報不了,如何處理
你好老師,如果貸方是專項(xiàng)應(yīng)付款,半夏種植結(jié)束后,這個科目管不管了
這個你項(xiàng)目結(jié)束后,你再 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 帶:營業(yè)外收入
謝謝老師
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