看下是不是多做了折舊。
產(chǎn)負(fù)債表里面的固定資產(chǎn)凈值怎么會(huì)是負(fù)數(shù)?
注銷公司,折舊已折完資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)賬面價(jià)值還有數(shù)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
資產(chǎn)負(fù)債表上的固定資產(chǎn)是負(fù)數(shù)是怎么回事
老師,固定資產(chǎn)折舊完了,資產(chǎn)負(fù)債表上的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值是零。對不對?還用怎么處理嗎?
老師,固定資產(chǎn)提取了凈殘值,賬面價(jià)值和資產(chǎn)負(fù)債表中賬面價(jià)值不一樣了,怎么處理呢
文文老師在嗎?有問題請教
您好老師,有限公司其中個(gè)人獨(dú)資企業(yè)股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,轉(zhuǎn)讓價(jià)格可以是1元或是0元嗎?個(gè)人獨(dú)資企業(yè)沒有實(shí)繳資本。
您好 請問申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表季報(bào)的時(shí)候 期初數(shù)據(jù)是 按匯算清繳的數(shù)據(jù)申報(bào) 還是按上年度12月的數(shù)據(jù)申報(bào)?
社保全額由公司承擔(dān)。分錄是借:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工酬薪-工資 貸銀行存款。然后這里由個(gè)人承擔(dān)的部分,轉(zhuǎn)入應(yīng)付職工酬薪-工資,這里的應(yīng)付職工酬薪-工資需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是這個(gè)不對,正確的分錄怎樣做
老師,報(bào)稅的時(shí)候報(bào)水利建設(shè)專項(xiàng)收入應(yīng)稅項(xiàng)應(yīng)該填什么數(shù)據(jù)了
老師,我怎么查一下,我之前交的社保和醫(yī)保的具體費(fèi)用
您好老師,公司4月建賬,7月有第一筆收入,股東在什么時(shí)間節(jié)點(diǎn)分紅(兩個(gè)股東都是企業(yè)股東)?能在收入進(jìn)賬就分紅嗎?
老師,工人在異地的,發(fā)工資法人提現(xiàn)過去發(fā)可以的嗎
個(gè)體戶要申報(bào)季度經(jīng)營所得嗎
印花稅的計(jì)稅依據(jù)如果是制造型企業(yè)是銷售額嗎?
折舊是正數(shù)金額,需要做一筆什么科目調(diào)整嗎
原值是多少?折舊是多少?折舊肯定是正數(shù)。
現(xiàn)在情況就是資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)折舊11224.04,固定資產(chǎn)賬面價(jià)值-11224.04
那你的固定資產(chǎn)原值是多少?
是沒有嗎?你的里固定資產(chǎn)是0嗎?
固定資產(chǎn)是0呢
那你怎么不做固定資產(chǎn)?你購買的時(shí)候不做嗎?借固定資產(chǎn)貸、銀行存款。
前期的交接人沒做 所以就導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表這樣子
那你現(xiàn)在給他補(bǔ)上 補(bǔ)做固定資產(chǎn)
分錄怎么寫啊
借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款,你看下這個(gè)錢支付了沒有,什么時(shí)間支付的。
當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候是怎么做的?
我看到紅沖了憑證 不能直接做一筆分錄平掉嗎
你好,平掉 你寫一下平掉的怎么做?
請教老師這個(gè)怎么處理
借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款 你沒有回復(fù)這個(gè)支付沒有 支付了銀行存款余額正確 借應(yīng)付賬款 貸利潤分配未分配利潤