記貸方計(jì)入長(zhǎng)期應(yīng)付款。
老師,您好,請(qǐng)問之前會(huì)計(jì)購(gòu)買原材料科目錄到了應(yīng)收賬款,那我需要更正到應(yīng)付賬款嗎?還是現(xiàn)在還使用這個(gè)應(yīng)收賬款科目?
老師,請(qǐng)教一下,之前的會(huì)計(jì)把設(shè)備融資租賃掛賬時(shí)掛到了其他應(yīng)付款科目,我現(xiàn)在要是更換會(huì)計(jì)科目,應(yīng)該要換到哪個(gè)會(huì)計(jì)科目合適呢?
老師你好,以前的會(huì)計(jì)做賬,科目應(yīng)該應(yīng)付賬款,但是做到應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額科目下了,這個(gè)現(xiàn)在我需要怎么做調(diào)整
老師好,我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)融資租賃幾臺(tái)設(shè)備,的賬務(wù)處理,需要用到未確認(rèn)融資費(fèi)用,可是沒有這個(gè)科目應(yīng)該怎么辦
老師,請(qǐng)問一下,之前計(jì)提的工資沒有發(fā)放,是掛其他應(yīng)付款-法人這個(gè)科目,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)一筆款出來,又想把其他應(yīng)付款—法人這個(gè)科目沖掉,轉(zhuǎn)款的時(shí)候應(yīng)該怎么備注
老師我們是個(gè)體核定征收的,之后變成查賬征收后,之前核定時(shí)期進(jìn)來的成本費(fèi)用票可以抵扣成本嗎?
老師,24年年度匯算清繳調(diào)整報(bào)表應(yīng)付工資余額調(diào)整到到其他應(yīng)付應(yīng)收里面了,報(bào)第一季度財(cái)報(bào)沒調(diào)整有余額,這第二季度所得稅申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表跟資產(chǎn)總額應(yīng)付工資哪些還需要跟年度一樣調(diào)表調(diào)成0申報(bào)?如果第二季度應(yīng)付工資調(diào)整成無余額申報(bào),第一季度財(cái)報(bào)需要更正申報(bào)?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小規(guī)模納稅人,沒有以前年度損益調(diào)整,去年收入憑證重復(fù)了一筆,今年怎么做分錄調(diào)整
老師,我們單位那電力局給開的發(fā)票,因?yàn)樯婕暗阶N,然后預(yù)付賬款貸方余額有0.46,該怎么處理一下比較好?
老師想問下,企業(yè)賬面有40萬實(shí)收資本,注銷的時(shí)候,銀行賬戶有錢可以直接還款這40萬實(shí)收資本嗎
老師好,不明白第五問是怎么算的,請(qǐng)幫忙解答一下!
建設(shè)工程服務(wù)類,一般納稅人可以開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
老師,個(gè)稅扣繳端只綁定了一個(gè)公戶,但是現(xiàn)在公戶凍結(jié)了,怎么辦才能扣款呢?
請(qǐng)問處理帳面存貨的分錄怎樣做?
公司買商務(wù)車,異地買的車, 異地的牌照,但是開發(fā)票是開我們公司的,這個(gè)車進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎