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固定資產(chǎn)折舊多計(jì)提了 怎么做賬處理?

2023-03-30 17:34
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-30 17:36

你好,你紅字沖減多計(jì)提的部分就可以了。

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你好,你紅字沖減多計(jì)提的部分就可以了。
2023-03-30
同學(xué),你好,紅沖了之前多計(jì)提的折舊 借管理費(fèi)用-折舊 負(fù)數(shù) 貸累計(jì)折舊 負(fù)數(shù)
2021-05-26
你好; 你什么準(zhǔn)則的; 我看怎么來(lái)沖折舊金額? ?
2022-06-07
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理?? ? ? ? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2024-05-20
同學(xué)你好 是軟件記賬還是手工記賬呢
2021-01-07
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