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現(xiàn)在已經(jīng)是清算期了,那還能調(diào)賬嗎,就是現(xiàn)在賬上還有固定資產(chǎn),股東決議要作為投資收益分給股東,那我這邊賬務(wù)還需要做分錄嗎,還是填清算表的時(shí)候調(diào)整

2023-03-30 13:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-30 13:42

你好,賬上也需要調(diào)整,報(bào)表也需要填寫(xiě)。

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快賬用戶2539 追問(wèn) 2023-03-30 13:44

報(bào)表在哪填寫(xiě)呢,調(diào)整分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-03-30 13:45

你好。做固定資產(chǎn)清理的 抵扣的這個(gè)投資收益是多少?

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齊紅老師 解答 2023-03-30 13:45

魚(yú)的價(jià)值是多少的?

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齊紅老師 解答 2023-03-30 13:46

剩余的價(jià)值是多少?

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快賬用戶2539 追問(wèn) 2023-03-30 13:56

388就是按照賬面凈值算的

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齊紅老師 解答 2023-03-30 14:00

你好,那你沒(méi)有儲(chǔ)值收入,沒(méi)有儲(chǔ)值收入的不需要填寫(xiě)的。

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快賬用戶2539 追問(wèn) 2023-03-30 14:04

您說(shuō)的是清算表不需要填寫(xiě)是嗎,在可變現(xiàn)凈值那填388,但是我做分錄嗎,賬里面

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齊紅老師 解答 2023-03-30 14:06

對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶2539 追問(wèn) 2023-03-30 14:14

賬里面咋做分錄呢,處理完固定資產(chǎn)就沒(méi)數(shù)了啊

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齊紅老師 解答 2023-03-30 14:18

借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn),貸應(yīng)付利潤(rùn) 借應(yīng)付利潤(rùn)貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)、應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅。 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)。

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快賬用戶2539 追問(wèn) 2023-03-30 14:26

老師,這么做完分錄我賬上固定資產(chǎn)就沒(méi)數(shù)了,那我這清算報(bào)表都填0嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-30 14:28

可以的,可以這么做。

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快賬用戶2539 追問(wèn) 2023-03-30 14:29

那這個(gè)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅我申報(bào)在哪申報(bào)呢

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齊紅老師 解答 2023-03-30 14:30

增值稅申報(bào)表里面填寫(xiě)。

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齊紅老師 解答 2023-03-30 14:30

按月申報(bào)的,這個(gè)月發(fā)生的,下一個(gè)月申報(bào)

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快賬用戶2539 追問(wèn) 2023-03-30 14:31

填到哪一項(xiàng),未開(kāi)票收入嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-30 14:34

如果你是一般納稅人,一般計(jì)稅的13%,銷售貨物未開(kāi)具發(fā)票一欄。

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快賬用戶2539 追問(wèn) 2023-03-30 14:38

老師,實(shí)收資本要先還給股東嗎,還是最后一起加上盈利按照投資比例分配

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齊紅老師 解答 2023-03-30 14:40

你好,賬上有錢(qián),可以還錢(qián)

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齊紅老師 解答 2023-03-30 14:40

實(shí)收資本賬上有錢(qián),可以先還錢(qián)。

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齊紅老師 解答 2023-03-30 14:40

剩余的你再分紅的

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快賬用戶2539 追問(wèn) 2023-03-30 15:22

老師為啥要繳稅呢,把固定資產(chǎn)作為投資收益分給股東,視同銷售嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-30 15:25

是的,需要適當(dāng)銷售。

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-30 15:25

是的是的,需要視同銷售。

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你好,賬上也需要調(diào)整,報(bào)表也需要填寫(xiě)。
2023-03-30
?你好;? ? ?你這個(gè)? 怎么調(diào)整的??
2022-07-14
同學(xué)你好,固定資產(chǎn)當(dāng)月處理當(dāng)月計(jì)提折舊,需要在12月做固定資產(chǎn)清理
2022-01-13
您好 已經(jīng)計(jì)入實(shí)收資本科目 申報(bào)了資產(chǎn)負(fù)債表 最好不要調(diào)整了
2022-01-14
你好 你這個(gè)投資收益是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 ? 沒(méi)有做賬跨年了要走以前年度損益調(diào)整科目來(lái)做賬的。? 就得看你什么業(yè)務(wù)發(fā)生。 才能判斷是否補(bǔ)稅? ?
2021-04-19
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