同學(xué)您好,是獨(dú)立核算的嗎
老師好,今天我在實(shí)操做了一套私立醫(yī)院的賬,稅務(wù)信息顯示交個人所得稅,月報(bào) 那報(bào)稅時(shí)該怎么操作啊? 謝謝
老師 研究所和公立醫(yī)院是同一個法人,為了避關(guān)稅,從國外購買的設(shè)備入庫到研究所,但實(shí)際使用在醫(yī)院,怎么把設(shè)備在轉(zhuǎn)入醫(yī)院可以合理避稅或稅收少些,謝謝老師
老師 研究所和公立醫(yī)院是同一個法人,為了避關(guān)稅,從國外購買的設(shè)備入庫到研究所,但實(shí)際使用在醫(yī)院,怎么把設(shè)備在轉(zhuǎn)入醫(yī)院可以合理避稅或稅收少些,謝謝老師
老師,醫(yī)療設(shè)備有限公司購買一些醫(yī)院病房用的設(shè)備帶怎么做會計(jì)分錄,謝謝
老師 私人醫(yī)院 一般納稅人 總院買的醫(yī)療設(shè)備 分給分院使用 財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么做賬 ?謝謝老師!
1-6月應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用的計(jì)入了營業(yè)費(fèi)用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費(fèi)用利潤表上負(fù)數(shù)了,會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?帳是7月份做的紅字重做前兩季度報(bào)表沒有變化,就是利潤表上營業(yè)利潤負(fù)數(shù)了管理費(fèi)用籃字利潤總額是對的
1-6月應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用的計(jì)入了營業(yè)費(fèi)用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費(fèi)用利潤表上負(fù)數(shù)了,會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評謝謝,科目串味了,調(diào)賬摘要怎么寫啊
老師您好,我收到購進(jìn)貨物電子增值稅專票備注欄里寫我方銀行賬號信息不對,那還可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 是否需要沖紅重新開具?還有電子發(fā)票購進(jìn)貨物發(fā)票是不是可以不備注任何信息都能正常抵扣?
7.甲有限責(zé)任公司于2024年6月1日成立,公司章程原定股東認(rèn)繳的出資額于2035年12月 31日前繳足。后公司修改章程,若修改后的章程符合法定要求,股東認(rèn)繳出資額的最晚繳足期限應(yīng)為 ( )。 A.2029年6月1日 B.2029年12月31日 C.2032年6月30日 D.2032年12月31日 ? ? ? 老師,這題為什么選C ,?不是說2024年6月30號之前成立的公司,2027年6月30號之前要全部實(shí)繳完。
老師好,本公司是2016年開辦的,注冊資金500萬,實(shí)際到現(xiàn)在交納了200萬,這種在2027.6.30之前到工商辦理一下,可以再延續(xù)3年,把注冊資金繳足,這種理解對吧?
2022年的時(shí)候,我們有一張輕循環(huán)油的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因?yàn)槎悇?wù)規(guī)定,六月幾號之后進(jìn)的輕循環(huán)油發(fā)票不能抵扣了,但是沒收到具體的紅頭文件,加上公司之后也沒在經(jīng)營(大概2024年七八月份有了?;C后才開始經(jīng)營),所以我當(dāng)時(shí)做了賬面調(diào)整:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,總感覺不太對,因?yàn)殡娮佣悇?wù)局里面有沒操作過,分錄后面也沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在這個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里還有余額。那我應(yīng)該怎么操作呢?(其他正常業(yè)務(wù)我也沒在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接就是次月:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金)
本月2日申請了截止8月的留抵退稅,這個需要做什么賬務(wù)處理嗎?需要專門計(jì)入什么科目嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
歷史年度的科目錄錯了可以直接在本月更正嗎
有交社保的工資模板嗎
獨(dú)立核算的
同學(xué)您好,借:其他應(yīng)收款/資本公積,貸:累計(jì)折舊
老師 這個是分院該做的賬對碼?
同學(xué)您好,這是總院的,總院的設(shè)備,總院折舊,分院,借:借:主營業(yè)務(wù)成本折舊費(fèi),貸:其他應(yīng)付/資本公積