您這個(gè)所的稅收入也是一樣的呀,沒(méi)有大呀。

老師,我單位收到稅局返的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)23元,我做借銀行,貸營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_銷項(xiàng)稅,申報(bào)時(shí)增值稅收入大于所得稅收入了,可以嗎。
老師,我企業(yè)3月收到個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)23元,做營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎,還用交增值稅嗎?
收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退款,分錄是借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)呢?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還:借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入或營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 請(qǐng)問(wèn)老師,那我要交稅,分錄咋寫
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,一般納稅人,借 銀行存款,貸,營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-一般銷項(xiàng)。小規(guī)模,借銀行,貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅嗎
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號(hào)錯(cuò)誤又退回怎么做會(huì)計(jì)分錄???計(jì)提和發(fā)放時(shí)分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時(shí)候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時(shí):借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000。可是這樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請(qǐng)問(wèn)要怎么做??
請(qǐng)問(wèn)老師,作為一個(gè)二手車交易平臺(tái),所涉及的各種稅費(fèi),誰(shuí)給誰(shuí)開(kāi)票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說(shuō)明一下嗎?假如說(shuō)如果100萬(wàn)買進(jìn),100萬(wàn)賣出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問(wèn)一下法人身份信息登陸為啥會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示
老師您好。這里沒(méi)法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒(méi)用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時(shí)做分錄 需要先1+3%價(jià)稅分離 在按%1計(jì)提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會(huì)計(jì)科目是什么?
老師,我們辦公室房租是半年支付一次,一次支付6800元,這個(gè)我還要寫成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?每個(gè)月攤銷嗎?


增值稅報(bào)表收入多21.70元,而所得稅收入報(bào)表沒(méi)有這筆,這筆在營(yíng)業(yè)外收入里提現(xiàn)呀,所得稅報(bào)表收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呀
正常不應(yīng)該增值稅收入等于所得稅報(bào)表收入嗎
明白你的意思。這個(gè)沒(méi)關(guān)系的,這個(gè)是可以解釋的。