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你好,公司對公賬戶轉(zhuǎn)賬給法人(法人是公司主播)稿費(fèi)、演出費(fèi)等勞務(wù)收入20萬,20萬已付,怎么做分錄,還沒在自然人電子稅務(wù)局申報(bào) 借:主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi) 20萬 貸:銀行存款 20萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 57000 這樣借貸不平,應(yīng)該怎么做分錄?個稅未申報(bào),未扣費(fèi)

2023-03-30 09:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-30 09:02

同學(xué)你好 你銀行存款不能是20萬呀 應(yīng)該是20萬減去57000

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快賬用戶4095 追問 2023-03-30 09:04

已經(jīng)轉(zhuǎn)了20萬了,

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快賬用戶4095 追問 2023-03-30 09:04

那如果把20萬當(dāng)做是稅后的勞務(wù)費(fèi),稅前金額和稅費(fèi)能算得出來嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-30 09:11

那你借主營業(yè)務(wù)成本的金額要寫259000甚至260000

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快賬用戶4095 追問 2023-03-30 09:12

還是算不平

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齊紅老師 解答 2023-03-30 09:16

同學(xué)你好 應(yīng)交稅款:83823.53???元稅前收入:283823.53???元減除費(fèi)用:?56764.71元;應(yīng)納稅所得額:?227058.82元;適用稅率:?40%;速算扣除數(shù):?7000.00元 你用283823.53試試

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快賬用戶4095 追問 2023-03-30 09:31

厲害了,老師這個怎么計(jì)算出來的,有公式嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-30 09:34

同學(xué)你好 這個是倒推的

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同學(xué)你好 你銀行存款不能是20萬呀 應(yīng)該是20萬減去57000
2023-03-30
你好,個稅你們單位承擔(dān)的嗎?如果是的話 這個是一個人的20萬乘以80%乘以40%減7000。
2023-03-30
這二個 20 分別是多少收入? 要分開的? 給一下數(shù)據(jù)??
2023-03-29
你好; 按照你實(shí)際取得 20萬來寫金額的?
2023-03-29
你好,那這個你們幫給的稅還會不會找個人收回呢?
2020-07-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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