你好 借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),銀行存款 借:應收票據(jù),貸:應收賬款 借:銀行存款,貸:應收票據(jù)
某公司2019年8月5日,銷售產(chǎn)品一批,價款100萬元,增值稅率13%。發(fā)運產(chǎn)品時,用支票代墊運費15萬元。貨款采用托收承付結(jié)算方式結(jié)算,已辦妥托收手續(xù)。8月10日收到銀行轉(zhuǎn)來的收賬通知,款項收妥入賬。要求編制相關(guān)會計分錄。(分錄以萬元為單位)(1)8月5日,銷售產(chǎn)品時;(2)8月10日,銀行入賬時(1)2019年8月5日,銷售產(chǎn)品一批
某公司2019年8月5日,銷售產(chǎn)品一批,價款100萬元,增值稅率13%。發(fā)運產(chǎn)品時,用支票代墊運費15萬元。貨款采用托收承付結(jié)算方式結(jié)算,已辦妥托收手續(xù)。8月10日收到銀行轉(zhuǎn)來的收賬通知,款項收妥入賬。要求編制相關(guān)會計分錄。(分錄以萬元為單位)(1)8月5日,銷售產(chǎn)品時;(2)8月10日,銀行入賬時
向甲公司銷售產(chǎn)品一批,價款為50000元,增值稅稅額為6500元,采用托收承付結(jié)算方式結(jié)算,在產(chǎn)品發(fā)運時,以支票支付代墊運雜費400元,已向銀行辦妥托收手續(xù)。(2)上月應收乙單位貨款65000元,經(jīng)協(xié)商改用商業(yè)匯票結(jié)算。工廠已收到乙單位交來的一張3個月期的商業(yè)承兌匯票,票面價值為65000元。(3)向丙單位銷售產(chǎn)品一批,價款為100000元,增值稅稅額為13000元,付款條件為2/10,1/20,n/30,現(xiàn)金折扣基數(shù)包括增值稅稅款。(4)接銀行通知,應收甲公司的貨款56900元已收妥入賬。(5)上述丙單位在第10天交來轉(zhuǎn)賬支票一張,支付貨款110740元。
7月2日,將A產(chǎn)品銷售給外地甲企業(yè),價款合計80000元,增值稅款為10400元,收到“商業(yè)承兌匯票”一份,到期日為9月2日。(2)8月28日,上述匯票即將到期,填一式五聯(lián)托收承付,連同原存執(zhí)的“商業(yè)匯票”一并辦妥托收承付手續(xù)。(3)9月2日,上述票款收到存入銀行。要求:根據(jù)資料編制會計分錄
6月5日,公司賒銷商品一批,售價為100,000元,增值稅13,000元,用銀行存款為對方代墊運費1,000元。采用托收承付結(jié)算方式,已辦妥托收手續(xù)。6月20日,上述應收賬款改用商業(yè)匯票結(jié)算,公司已收到對方開具的為期三個月的匯票。9月20日,匯票到期,收到票款。要求:寫出辦妥托收手續(xù)、收到匯票及收到票款時的會計分錄。
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是按照報關(guān)單的當月開具出口發(fā)票嗎?比如報關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
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