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以下分錄對(duì)嗎? 1月采購材料未收到票,分錄這樣: 借:材料采購 46150.11 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 5999.56 貸:應(yīng)付賬款 2月收到發(fā)票,分錄這樣: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 5999.56 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 -5999.56

2023-03-29 17:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-29 18:05

你好,在乎和發(fā)票是一樣的嗎?如果是的話,你這個(gè)最后一個(gè)分錄貸方應(yīng)該是正數(shù)

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你好,在乎和發(fā)票是一樣的嗎?如果是的話,你這個(gè)最后一個(gè)分錄貸方應(yīng)該是正數(shù)
2023-03-29
借材料采購負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023-03-29
你好,采購材料未收到票,應(yīng)當(dāng)按暫估入賬處理才是啊 暫估入庫 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2023-03-29
您好,是的,分路就是這樣做。
2023-03-30
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-11-29
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