學(xué)員你好,你的理解完全正確 但是待抵扣是二級科目 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸 應(yīng)付賬款 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
1、待認(rèn)證進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 2、?待抵扣進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額 這兩筆分錄對嗎?現(xiàn)在不是做賬的時候拿到會計手里的才認(rèn)證、抵扣,不在手里的不確定的不認(rèn)證抵扣嗎?為什么還有 待 認(rèn)證和抵扣這一說?
未抵扣的專票:借:原材料/主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(待抵扣進(jìn)項稅) 貸:銀行存款 等到下月抵扣了是不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已抵扣進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待留抵 借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待留抵 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項轉(zhuǎn)出 是進(jìn)項不能抵扣的分錄嗎
老師,做增值稅進(jìn)項留抵退稅的分錄怎么做,結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項時是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額,退稅可以做借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項稅額嗎
老師,做增值稅進(jìn)項留抵退稅的分錄怎么做,結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項時是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額,退稅可以做借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項稅額嗎
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個個人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛