您好,不提供發(fā)票可不能稅前扣除的。
老師,個(gè)人給我司提供勞務(wù),9月份應(yīng)付勞務(wù)報(bào)酬20000元,10月份應(yīng)付勞務(wù)報(bào)酬40000元,本月才提供發(fā)票,收票后于11月支付的9和10月勞務(wù)報(bào)酬合計(jì)60000元,之前為收票的時(shí)候也沒給他申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問個(gè)稅是需要分次到稅務(wù)局補(bǔ)報(bào),還是應(yīng)該按照支付的次月(12月)一起報(bào),請(qǐng)問老師我應(yīng)該怎么處理這種情況?
老師,公司每個(gè)月請(qǐng)人做衛(wèi)生的保潔費(fèi)900元,人事墊付后報(bào)銷,需要怎么弄才是合規(guī)的,這個(gè)保潔不會(huì)提供發(fā)票
老師好,有個(gè)問題請(qǐng)教:我公司一個(gè)工人因公受傷,保險(xiǎn)公司賠付35萬,我公司事發(fā)后墊醫(yī)療費(fèi)13.5經(jīng)保險(xiǎn)公司和我單位負(fù)責(zé)人協(xié)商后把我公司墊付款13.5元直接匯入公司對(duì)公賬戶剩余部分直接給了傷著。我公司墊付的款項(xiàng)我公司份四個(gè)人墊的票還未到財(cái)務(wù)報(bào)銷處理。賬上的與傷著往來31600元其余的部分分別在都在經(jīng)辦人手里。這種情況我怎么做財(cái)務(wù)處理。感覺很亂。
老師7月份的時(shí)候私人賬戶代付了公司個(gè)體戶的社保費(fèi),錢我是8月才報(bào)銷給他的,報(bào)銷的方式是現(xiàn)金。那我做7月份賬的時(shí)候是不是要把沒給他報(bào)的這次款做計(jì)提,我應(yīng)該怎么處理這件事情,怎么寫分錄呢
老師好, 1.上次說的那個(gè)設(shè)備保養(yǎng)收入,基本都是人工費(fèi),但是保養(yǎng)收入票不是每個(gè)月都會(huì)開,但是保養(yǎng)人工資是每月都,這個(gè)保養(yǎng)人工資是怎么入賬合理呢? 2.公司2022年開始盈利了10000元但是截止到現(xiàn)在虧了8千那賬要沖銷計(jì)提的盈余公積嗎?,還是其他操作呢
我們定做了一批包裝盒,支付了模具費(fèi)和一部分定金,模具費(fèi)到一定金額是會(huì)退的。這個(gè)分錄要怎么做啊
老師好!A公司是我公司的股東,實(shí)繳資本3億零500萬,公司經(jīng)營廠房和宿舍租賃,我司這幾年經(jīng)營都是虧損的,廠房已折舊完畢,原值1400多萬,折舊1300多萬,凈值余70萬,其他固定資產(chǎn)凈57萬,現(xiàn)公司所有資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣給C公司,轉(zhuǎn)讓價(jià)值2億,現(xiàn)A公司收到2億的收入,企業(yè)所得稅怎么算?
現(xiàn)在我們是性質(zhì)是總分公司模式,分公司在跨區(qū)了,增值稅在當(dāng)?shù)亟弧H绻皇欠止灸J剑莻€(gè)派出機(jī)構(gòu)可以在總公司繳納增值稅不
老師,人力資源公司,給客戶介紹人員,這些人員的工資是在客戶那邊申報(bào)的,但是社醫(yī)保是在我們?nèi)肆Y源公司申報(bào)繳納的,這樣是合理的嗎?
匯算清繳有調(diào)增項(xiàng)目,那同時(shí)報(bào)送的年報(bào)要不要改的
我司小規(guī)模,現(xiàn)在要把該公司注銷掉,但是又產(chǎn)生了24年匯算清繳的退稅,這個(gè)賬該怎么記呢
老師 我們是房地產(chǎn)企業(yè) 收到專用發(fā)票計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 部分發(fā)票勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)了 月末怎樣做分錄
郭老師,我們建安公司,水利基金建設(shè)費(fèi)和個(gè)稅,預(yù)繳怎么報(bào),比如我們4月開票20萬,總工程50萬,剩30萬沒開票
假如公司賣給個(gè)人貨物,個(gè)人支付公司1萬,確定不開給個(gè)人發(fā)票,但是個(gè)人支付的是第三方平臺(tái),平臺(tái)收了1百然后再劃給公司9千9,公司只收到9千9,且第三方給公司開了1百的發(fā)票,請(qǐng)問①公司應(yīng)確認(rèn)的收入是1萬還是9千9;②第三方直接扣費(fèi)后劃轉(zhuǎn)提現(xiàn),沒有銀行流水,第三方給的票改如何平賬?
老師,您好請(qǐng)問- 企業(yè)與其他單位或個(gè)人的合作項(xiàng)目,如按協(xié)議或合同規(guī)定,應(yīng)支付給其他單位或個(gè)人的利潤,也通過“應(yīng)付利潤”科目核算。 這應(yīng)付利潤可以通過合作方提供發(fā)票的方式轉(zhuǎn)賬給對(duì)方嗎?還是只能通過分紅的方式申報(bào)20%的個(gè)稅給對(duì)方 謝謝老師
我不稅前扣除,就是這個(gè)報(bào)銷要怎么弄
就是可以用報(bào)銷單正常報(bào)銷,就是沒有發(fā)票,不能稅前扣除。
試崗工資也是人事墊付的,這個(gè)要報(bào)銷的話,要怎么弄呢
這個(gè)就讓報(bào)銷的人寫個(gè)報(bào)銷單就可以。
這個(gè)是可以正常報(bào)銷的吧
稅前扣除的吧
對(duì)的,就是這個(gè)意思的
試崗工資就是填寫報(bào)銷單就可以稅前扣除的吧
對(duì),你們正常申報(bào)就行了
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您