您好,沒(méi)錯(cuò)就是你就說(shuō)的這個(gè)意思。
差額征收,本季度不含稅收入24247.6元,稅2.4元,含稅金額24250。差額征稅總計(jì)(也就是發(fā)票面上備注里的數(shù))24007.5元。提問(wèn)圖中表格1欄本期發(fā)生額填寫(xiě)哪個(gè)?是含稅收入還是不含稅的? 2欄本期扣除數(shù)是哪個(gè)數(shù),含不含稅?那我其實(shí)差的事1的稅率,那我是不是應(yīng)該改一下8欄自動(dòng)帶出來(lái)的這個(gè)數(shù)(自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)是7欄÷1.03?應(yīng)該用7欄的含稅數(shù)÷1.01?。?/p>
老師,我想問(wèn)下比如我跟廠家拿貨,這件貨是100元不含稅,工廠要收我10個(gè)點(diǎn)的稅,相當(dāng)于我付了110元開(kāi)了13個(gè)點(diǎn)的專票,然后我開(kāi)給客戶的如果是100塊錢含稅的,那這個(gè)要怎么做賬呢?
不能抵扣的增值稅13元,計(jì)入了存貨成本100元,那我的買價(jià)就是113元,那這個(gè)價(jià)格屬于含稅價(jià)還是不含稅價(jià)? 那我在計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候怎么算,是100*稅率還是113*稅率又或者不用再算進(jìn)項(xiàng)稅額了,
老師,我們收到成本類專用發(fā)票,總額100萬(wàn),稅費(fèi)是56603元,不含稅價(jià)943397元,是不是943397可以做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,降低利潤(rùn),減少所得稅,56603元可以用來(lái)抵扣銷項(xiàng)稅呢
老師好 稅負(fù)率=交的增值稅除以銷售額(不含稅) 那么是不是這樣 比如我交13塊錢的增值稅 銷售收入100元 但是這100元是含稅的 公式就用13除以87是這樣嗎
請(qǐng)問(wèn)5月的成本發(fā)票還沒(méi)收回,小規(guī)模納稅人7月怎么報(bào)稅
不抵扣勾選的稅額,會(huì)體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表上嗎?如果4月已入賬的發(fā)票,4月稅款不用于抵扣,可以在6月提交不抵扣勾選嗎?
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 二季度累計(jì)銷售額10萬(wàn)元,減免增值稅,那減免的增值稅屬于營(yíng)業(yè)外收入嗎,我問(wèn)稅務(wù)說(shuō)不屬于,那應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅如何處理,不能一直掛著吧
退休返聘人員需要繳納殘保金不
修改了23年的企業(yè)所得稅報(bào)表后補(bǔ)繳了23年的企業(yè)所得稅及滯納金,我們使用的是2013年小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,里面沒(méi)有以前年度損益這個(gè)科目,分錄需要怎么做?
我們是建筑勞務(wù)公司,有個(gè)自然人代開(kāi)的發(fā)票,我們簽訂的合同是按照工程量的80%付款,他開(kāi)票是20萬(wàn),實(shí)際完成量是25萬(wàn),我們付款也是20萬(wàn),那個(gè)做賬后附的清單是25萬(wàn),這樣可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策具體是哪些文件,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們客戶給我們的貨款是從銀行貸款直接放款到我們賬上的,就是訂單貸,我們應(yīng)收130,實(shí)際貸款貸的500,余下的370我們又通過(guò)其他方式轉(zhuǎn)回去了,那我就直接下貨款和往來(lái)款就可以對(duì)嗎,因?yàn)?00萬(wàn)到賬的是不是顯示對(duì)方公司的名稱,顯示的是保理融資款
老師其他應(yīng)付款高可以用發(fā)票抵嗎
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,手里有個(gè)個(gè)體戶4-6開(kāi)票0,但是4-6期間接收了很多發(fā)票,我現(xiàn)在申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得需要把接收的金額填上嗎