是的,只填費(fèi)用的金額就行
老師,我們是代賬公司的,交接過來一家個體戶,但是對方公司根本不看客戶發(fā)票直接做賬,所以我這手里堆積了客戶從1月到現(xiàn)在的發(fā)票,每個季度需要給客戶報經(jīng)營所得個稅,那個數(shù)自然也不準(zhǔn)確了,我想問下這個個體戶經(jīng)營所得個稅季報不是預(yù)繳嗎,這個是不是沒有什么影響,等到匯算清繳時候就得嚴(yán)格按照開的發(fā)票確認(rèn)一年的收入跟成本了?是不是這樣?那么如果這個個體戶都是從批發(fā)市場個人進(jìn)貨沒有成本票,怎么辦
#問題#請問個人所得稅申報,每個月都有申報,但收入金額填錯了,原會計7月申報時收入填5月工資,后來我接手沒查清楚 ,8月申請時填的是7月工,就這樣一直到11月申報收入填的10月工資,導(dǎo)致漏了6月工資沒有報,那我現(xiàn)在要申報,我填收入可以直接把6月工資嗎
老師,個體戶只用申報個稅系統(tǒng)里的經(jīng)營所得嗎?代扣代繳需要填收入金額嗎?因?yàn)槔习宓诙径榷加虚_票20萬,但是我現(xiàn)在申報,那個收入總額,成本費(fèi)用帶出來都是0,不能自行填寫的,然后應(yīng)納稅額是0,這樣對嗎?
老師,公司轉(zhuǎn)讓了6臺汽車超重機(jī),之前以定金19000開了0稅率的二手車發(fā)票的,現(xiàn)在稅局打電話讓他們以銷售合同金額430000元補(bǔ)稅,請問報增值稅的時候我是直接把430000全部填在13%稅率的未開票收入那里,還是19000填開具其他發(fā)票欄,411000填未開票收入?但這申報表上開具其他發(fā)票對應(yīng)銷售額欄次下面只有6%、9%、13%稅率的,沒有0稅率的,而稅局要他按合同金額交稅哦
老師: 請問一下前期投資3600萬,2023年企業(yè)所得稅年報是0,報表等也是0 2024年1月1日開始營業(yè) A:營業(yè)前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應(yīng)該怎么做呀? 1、有票有對公付款有合同 2、有合同有對公付款,無發(fā)票, 3、有合同有對公付款,發(fā)票金額有多有少的,參差不齊 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的, 5、有合同無收據(jù)是現(xiàn)金付款的 6、啥都沒有白條,附付款截圖, B,前期有個代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對上,一般戶對不上,其他工資余額,往來余額等只有一兩個可以對上,其余全都對不上,收入沒有做,前期的長攤情況等也不清楚, 我7月份面試接手的,現(xiàn)在不知道怎么捋? 老師請問我是重新挨著一筆一筆做,還是怎么辦呀?我們是酒店行業(yè),金額小,但是繁瑣,筆數(shù)很多, 每天還有當(dāng)期的很多雜事,老師請問我該怎么做呀?
除進(jìn)口生產(chǎn)環(huán)節(jié)以外,批發(fā)環(huán)節(jié)等特殊環(huán)節(jié)比如卷煙的比例稅率11%,定額稅率250元一個標(biāo)準(zhǔn)箱,一條等于200支等等,這些數(shù)據(jù)需要記嗎考試會不會直接給
為對方提供服務(wù),價款8萬元,對方已經(jīng)支付了部分款項(xiàng),要求從剩余尾款中扣除2000元條幅費(fèi),合同中沒有約定,但要我們開具8萬元的發(fā)票,請問憑證怎么做比較合適?
激活碼忘記了,怎么找回
平板恢復(fù)出廠設(shè)置后忘記激活碼
老師,我上月開了120萬的專票,今天紅沖了40萬,又開了42萬出來,那,我上月的銷售收入是多小,稅呢?發(fā)票都是13%
什么樣的業(yè)務(wù)會形成滯留票,滯留票的風(fēng)險是什么
收到了一張專票,但是最后交易沒成功,退貨了,但是開票方一直沒作廢掉,會不會形成滯留票啊
請問殘保金填寫的信息,工資總額填寫24年一整年的數(shù)據(jù)嗎?還是平均數(shù)?
老師土地使用稅是什么征稅標(biāo)準(zhǔn)?
請問在哪里查詢年度企業(yè)所得稅申報表?
老師,這個成本6w多的金額是系統(tǒng)測算到的接收的發(fā)票金額,我填這個數(shù)就可以嗎》?我手里沒有這么多發(fā)票
我手里實(shí)際有4w多的金額。我要按照4w多這個數(shù)來填寫嗎
是的,就是按那個金額填報
老師的意思是按照稅務(wù)系統(tǒng)測算收到的6w還是我手里的4w
那個據(jù)實(shí)做賬,該計入2季度費(fèi)用的,才申報做成本費(fèi)用
不是按照稅務(wù)系統(tǒng)的測算對吧
是的,是按會計做賬申報,不是按測算