同學(xué),你好 拿到紅字發(fā)票,把之前的分錄做一莫一樣的分錄,金額負(fù)數(shù) 再根據(jù)新發(fā)票,做分錄
老師好,有一個很復(fù)雜的問題,一家裝修公司,中途建賬的內(nèi)賬,有一個項目建賬的時候已經(jīng)完工了,但是甲方還有一些款沒付給我們公司,所以我期初做了一筆應(yīng)收賬款為期初數(shù)據(jù),但是后來這個項目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費,建賬后的這個月由我公司支付了,我計入了工程施工和銀行存款,請問如果本月收到回款時,如果我做借方:銀行存款,貸方應(yīng)收賬款,對沖期初數(shù)據(jù),那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項目嗎,如果結(jié)轉(zhuǎn),可是只有這個月產(chǎn)生的部分成本,因為之前的成本是很久前的了,沒有統(tǒng)計,因為工期比較長,那我該怎么處理這個項目呢?問題有點復(fù)雜,希望老師解答的詳細(xì)點,我是新手,謝謝
建筑施工單位,小規(guī)模,有個項目是別人掛靠在我們公司的,現(xiàn)在工程已經(jīng)竣工,開票10萬,但是收到款只有9萬,有一萬的質(zhì)保金要一年之后才能收回,想問下,我開票的時候是借:應(yīng)收帳款10萬貸主營業(yè)務(wù)收入9.9 應(yīng)交稅費0.1;1、收到款的分錄應(yīng)該怎么寫?(只收到9萬的工程款)2、月末如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
請教老師,造價咨詢類公司,客戶把咨詢費在業(yè)務(wù)開始時一次性支付了,發(fā)票也全額開給了客戶,但這個咨詢服務(wù)不確定要持續(xù)多長時間(是根據(jù)服務(wù)對象——一個工程施工項目的施工進(jìn)度來跟進(jìn)的,但這個工程項目多久能完工也沒有確切的日期,現(xiàn)在是延期狀態(tài),延到什么時候也不清楚),因為沒辦法確定服務(wù)時長,但理論上是不超半年的,是否可以在收款時一次性確認(rèn)收入?如果這樣做了,服務(wù)成本(員工工資)確實按月發(fā)生的,成本又該如何結(jié)轉(zhuǎn)?
我是建筑企業(yè),去年九月的時候收到一份保險發(fā)票入的是工程施工科目,因為項目剛開,工程施工并沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個月 因為項目造價有改動,保險金額有變動,原先的已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票需要紅沖之后重開,請問這個要怎么賬務(wù)處理?怎么寫分錄?
請問,建筑施工企業(yè)的,當(dāng)月開出部分發(fā)票,未完工的項目,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本 當(dāng)月開發(fā)票出去了,確認(rèn)主營收入,怎么知道主營成本? 我們是做環(huán)保磚提供給甲方(房地產(chǎn)公司的)。還有我們加工環(huán)保磚的廠房租金計入什么科目? 我們沒有完工進(jìn)度,以開發(fā)票確認(rèn)收入的情況下,怎么確認(rèn)成本?還有需要用到工程施工—合同毛利,這個科目嗎?還有合同結(jié)算的科目呢?開發(fā)票出去時,借:應(yīng)收賬款,貸:工程結(jié)算,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅)呢? 還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅)?
老師,我今天添加員工社保時候,工資寫錯了,應(yīng)該是4879我寫少了,怎么修改,還沒扣款
3000塊一個月租用廠房 3年 這個確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)嗎 會計準(zhǔn)則
計提折舊和攤銷符合謹(jǐn)慎性的會計質(zhì)量要求么
印花稅的計稅基礎(chǔ)是合同金額還是開票金額
老師會計制度備案指的是什么
老師 跑得慢3個點 手扯的的士票 普通客運發(fā)票 這些算嗎 可以計算抵扣嗎
請教老師,分公司由非獨立變更為獨立,憑證之前是和總公司錄一個賬套的,現(xiàn)在分家了,總公司賬上的余額怎么處理
請解答一下b選項為什么不是
新注冊小規(guī)模納稅人的公司。個稅怎么申報?人員信息添加了,但是記算的時候人員信息跳不出來,輸入名字無任何反應(yīng)
請問老師,24年最后一個季度虧損,前邊盈利,交了所得稅,匯算清繳如果不想退稅,可以工資調(diào)整明細(xì)表里稅收金額調(diào)整一下,不退稅嗎?
可是我已經(jīng)跨年,并且認(rèn)證抵扣了
同學(xué),你好 你先開具紅字信息表,對方開具紅字發(fā)票,你憑借紅字發(fā)票入賬
那稅金那以前是寫的待抵扣進(jìn)項,抵扣的時候轉(zhuǎn)成進(jìn)項了,那現(xiàn)在分錄是寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出,還是說寫待抵扣進(jìn)項負(fù)數(shù)
同學(xué),你好 待抵扣進(jìn)項負(fù)數(shù)
那我申報的時候要進(jìn)項轉(zhuǎn)出吧?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
那是在納稅申報表二的20行填寫嗎
同學(xué),你好 截圖給我看下
看見了嗎
同學(xué), 你好 填寫在第20行
我在確認(rèn)一下,收到負(fù)數(shù)發(fā)票會計分錄稅金那真的不用改成進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?那負(fù)數(shù)之后跟我認(rèn)證的發(fā)票的稅額也對不上啊
同學(xué),你好 改成進(jìn)項負(fù)數(shù)