您好,您這個沒有關(guān)系的。相當(dāng)于您購進,然后銷售給他。
他們用我們的電,我們一直沒開給他,現(xiàn)在老板說把他用的電全部開給他,但是這個月國網(wǎng)開進來的費用少,我們開給他的多,怎么弄
他們用我們的電,我們一直沒開給他,現(xiàn)在老板說把他用的電全部開給他,但是這個月國網(wǎng)開進來的費用少,我們開給他的多,稅務(wù)局不查嗎
國網(wǎng)開給我們的電費,我們自己全部做了生產(chǎn)成本,現(xiàn)在的問題是,有一部分是別人用的,現(xiàn)在一下子開給他,這個月國網(wǎng)開進來的金額少,我們開給他的還要多,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,調(diào)整分錄啊
你好,我們之前買了一個設(shè)備.租給別的公司..對方分30年給我們還本付息..但是購買時候?qū)懗闪?借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 每年對方給我們還本付息.還本付息的全部金額財務(wù)記在 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 只有付息的部分我們給他們開票,還本的我們開收據(jù) 這個現(xiàn)在想要調(diào)整,怎么改分錄呢
老師:請問一下,我們是工業(yè)企業(yè),然后,自已通過融資租賃的方式進行了光伏項目的建設(shè) ?,F(xiàn)在產(chǎn)生的電,主要是供自己,剩余多的就賣給國家電網(wǎng)?請問一下,這部分自己用的電費,我如何做賬?另外賣給國家電網(wǎng)的又是不是要做其他業(yè)務(wù)收入,這個賬務(wù)處理是怎么樣的?
接受一家餐飲企業(yè)財務(wù),報稅會計師事務(wù)所負責(zé),賬務(wù)2年沒做,也沒交接清單,幾個會計就負責(zé)比價審核付款,登記團餐項目收款,會計月底也不盤點,現(xiàn)在賬目短了兩年了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么開展工作
老師,我們是建筑公司,甲方對我們的罰款2萬,我們?nèi)绾稳胭~,走營業(yè)外支出嗎?2萬從工程款里扣除,這2萬還得正常開票給甲方
老師,我們從海南進口貨物,然后再加工出口,能退稅嗎
老師,我們老板買了一家單位的營業(yè)執(zhí)照,然后呢,他們這個單位經(jīng)營了幾年,然后賬面上是有東西的,然后呢,我們單位買過來之后,承接著繼續(xù)往后經(jīng)營的話,他賬上是不是有些東西必須得清空了呀,我們才能接著往后做呢
你好老師,我要改之前年度的企業(yè)所得稅報表,怎么改不了,顯示本期以后還存在申報信息不允許更正,這個怎么解決
老師老板分紅的時候產(chǎn)個稅,不一定能分到錢啊,有利潤不一定有貨幣資金,對嗎
公司與個人簽訂的租房合同,個人是出租方,公司可以操作代開發(fā)票嗎?
老師好,勞務(wù)費是需要在個人所得稅APP申報嗎?是按不含稅金額申報,是吧?
老師,我的營業(yè)執(zhí)照過期了可以暫期還是說只能注銷呢
老師,平時入的一些沒有發(fā)票的費用,可以怎么備注后面匯算時才知道這筆該調(diào)增。可以直接在摘要寫 調(diào)增嗎
分錄怎么做
你好,借應(yīng)收賬款貸,其他業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅借其他業(yè)務(wù)成本。貸應(yīng)付賬款。
比如說國網(wǎng)開進來20萬,我們開給他46萬,沒有這么多電費,還要沖之前的這個怎么做啊
把幾個月的一起開給他
你好,這個不是充值錢的,只是說你們的成本就是20萬,你們的收入46萬。是這個意思。
我們國網(wǎng)開進來266083千瓦時,賣給他458625千瓦時
您好,您為什么會形成這個差額呢?如果不只是金額的差額,而是數(shù)量的差額,這種肯定是有問題的。
幾個月的一起開給他了
如果是這樣,這個沒有關(guān)系呀。
這賬這么做呢,
借 制造費用-電費 應(yīng)交稅費-進項 貸應(yīng)付賬款 20 借 應(yīng)收賬款 46萬 貸主營收入 貸銷項
之前制造費用都進成本了,這都到掛了
你好,您這個肯定要沖減之前的制造費用啊。把這一部分做一部分做的成本里面去。做到這一項的成本里面去。
對,怎么沖之前的成本呀
你好,你借主營業(yè)務(wù)成本貸制造費用。不過我也一想,最終好像差不多。
不需要一筆一筆沖嗎
直接這一筆就可以了嗎
你好,這個不用。就把需要沖減的記起來做一次沖減就可。
還跨年了,然后是不是要轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本里面啊,調(diào)了主營業(yè)務(wù)成本,制造費用都要改吧
你好,是的,是都要改。因為您上面是說的主營業(yè)務(wù)收入,所以我就寫的主營業(yè)務(wù)成本。
之前的電費是進生產(chǎn)成本了,也就是轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成了,不過賣給人家的要轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本,這個怎么調(diào)呢
老師那筆分錄是沖減制造費用的
現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)成其他業(yè)務(wù)成本 借 其他業(yè)務(wù)成本 貸主營業(yè)務(wù)成本嗎
借 其他業(yè)務(wù)成本 貸制造費用 ?這樣
您好,您說的這個已經(jīng)計入到成本了現(xiàn)在再結(jié)轉(zhuǎn)成本也沒有意義呀。我想了一下,應(yīng)該這個可以不用再結(jié)轉(zhuǎn)了。因為已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了。