你好,一九年的期末余額是貸方510679,是這個(gè)意思嗎?
我新到一家公司,之前幾個(gè)月的賬上本年利潤在借方就是沒有盈利能分配利潤嗎?我看之前做的是 借利潤分配-未分配利潤 貸銀行行存款 這個(gè)怎么調(diào)整
老師,2021年有個(gè)分錄做錯(cuò)了,直接做了費(fèi)用,但是實(shí)際是應(yīng)付賬款,錯(cuò)誤分錄,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,然后在2022年的時(shí)候做了調(diào)整分錄,借:利潤分配-未分配利潤(紅字),貸:應(yīng)付賬款,那這樣調(diào)整對嗎?可是資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤不等于凈利潤+期初未分配利潤了
老師,請問: 2017年做賬: 借:銀行存款868 貸:庫存現(xiàn)金868 2022年沖減上面一比分錄 1) 借:庫存現(xiàn)金868 貸:銀行存款868 2)借:以前年度損益調(diào)整868 貸:庫存現(xiàn)金868 3)借:利潤分配868 貸:以前年度損益調(diào)整868 請問老師,這樣做賬對嗎,我怎么看不懂
是這樣的19年銀行存款510679.70 2020年改過期初數(shù)為171503.43 現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)整讓19年總賬平 現(xiàn)在我要做一筆分錄讓19年年底期末數(shù)和20年期初數(shù)一樣 分錄怎么寫
是這樣的19年銀行存款貸方510679.70 2020年改過期初數(shù)為借方171503.43 現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)整讓19年總賬平 借方:銀行存款682183.13 貸方利潤分配嗎 那銀行存款平了利潤分配也不平 這個(gè)怎么辦
老師,納稅等級怎么評定A級
老師,景區(qū)管理公司,國企。景區(qū)維修項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)那個(gè)科目啊
老師,客戶賒欠的貨款轉(zhuǎn)給老板后老板轉(zhuǎn)入公戶,象這種情況直接記借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款可以不,還是根據(jù)銀行流水先做一筆借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-老板,然后再借:其他應(yīng)付款-老板,貸:應(yīng)收賬款,老師這兩種做法哪個(gè)好些。
我們是沙場,采礦證到期后,辦證支付的自然資源局采礦權(quán)出讓稅費(fèi),如何做賬務(wù)處理。
我們公司開的委托加工的增值稅發(fā)票,我們收的材料的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
老師你好,不是單位員工但是參與了公司的項(xiàng)目,做了出差補(bǔ)助,這個(gè)差旅費(fèi)怎么做賬啊
長時(shí)間不開發(fā)票,稅務(wù)局降額度,怎么提高額度,個(gè)體工商戶
出口日期沒有,有申報(bào)日期,報(bào)關(guān)行說今天29號(hào)才出去的,大概什么時(shí)候能查到出口日期
供應(yīng)商是外部單位的個(gè)人,給對方付款,用應(yīng)付賬款還是什么科目
請問下老師,去年年底暫估成本,直接做的主營業(yè)務(wù)成本,今年才收到發(fā)票,應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
對,我把分錄寫成銀行存款 貸方:利潤分配—未分配利潤 把20年利潤分配期初數(shù)改了就可以了
可以的,可以這么做的。
還私人貸款分錄是借方:其他應(yīng)付款還是應(yīng)收款呀
你好,你收到錢的時(shí)候做的是其他應(yīng)付款,還錢的時(shí)候也是其他應(yīng)付款。
支付光纖費(fèi)呢,用管理費(fèi)嗎
你好辦公用的可以的。