你好,你可以抵扣增值稅,但是你的成本你是車間的嗎?車間的還是屬于電費的。他該做成本的還是做成本,成本是抵扣你的企業(yè)走的。
老師,我們公司租房開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣進項稅額嗎?是不是只要是專票都可以抵扣進項稅額?
我們一般納稅人進項就只有電費,公司購入小車有增值稅專用發(fā)票可以抵扣,我們可以抵扣,是不是成本就不需要有電費了?
老師,請問一下,我們水電費有進項抵扣,但是這個月有留底稅額不需要抵扣,我可以把水電費不含稅部分先入賬分攤制造成本,后面抵扣的時候直接抵扣稅這一部分可以嗎?
老師,你好。我們是一般納稅人,收到的增值稅專用發(fā)票可以不抵,直接進成本嗎?(不抵扣就要在電子稅務局中“發(fā)票勾選”中進行“不抵扣勾選”嗎?
老師,我客戶是物業(yè)公司,銷項就是租金,水電費,物業(yè)費,一般納稅人,那我進項只要是常規(guī)可以抵扣的專票都可以抵扣吧,比如我裝修的裝修專票,或者我運營中能拿到的專票,都可以抵扣吧,沒有特殊要求租金必須就租金專票才能抵扣,比如我有給中介服務費,那這個有專票也可以抵扣吧?
老師,餐飲公司各項成本占比多少是合理且正常的?
老師好,我們老板跟別人合伙做個公司,就做了幾個月,都沒開過票,原意是做一個勞務中介,上游客戶給我們結(jié)算人力費,我們結(jié)算給下游的人,賺個中間差價,結(jié)果上游不給我們結(jié)算了,我們該給下游結(jié)算的錢都結(jié)算了,這樣等于我們是純賠本的,就沒有收益,這樣我們要注銷的話需要做些什么呢
老師好,我們老板跟別人合伙做個公司,就做了幾個月,都沒開過票,原意是做一個勞務中介,上游客戶給我們結(jié)算人力費,我們結(jié)算給下游的人,賺個中間差價,結(jié)果上游不給我們結(jié)算了,我們該給下游結(jié)算的錢都結(jié)算了,這樣等于我們是純賠本的,就沒有收益,這樣我們要注銷的話需要做些什么呢
老師好,公司清算時名下的固定資產(chǎn)怎么處理
主營業(yè)務收入100元,主營業(yè)務成本80元,開具增值稅銷項票100元,收到增值稅進項票80元,銷售費用2元,管理費用1元,財務費用0元,13%的稅率,增值稅稅負率1%,所得稅稅負率千分之一,小微企業(yè),請問利潤怎么計算,需要計算過程,謝謝
老師請教一下 公司給離職員工免費繳納了一個月的公積金1190元和社保3077元 在零工資的情況下 請問計提和發(fā)放憑證應該怎么做 謝謝
公司賬面上欠股東的錢,注銷前怎么處理
高新技術(shù)企業(yè),純軟件公司增值稅可以加計扣除5%嗎?如果沒有進項發(fā)票,是不是就享受不了,在哪里可以申請
領料領多了怎么調(diào)整,導致原材料余額為貸方,具體怎么調(diào)整舉例說明一下
工商年報資產(chǎn)總額保留兩位還是六位?
成本抵扣的是你的企業(yè)所得稅。
那成本以外的專票能抵,就只是過度稅負,該有的成本還是得補對吧
過度稅負是什么意思的?
比如我這個月進項有電費10萬,小車票10萬,那等于有20萬的進項發(fā)票,我可以開25萬銷項出去嗎?
好,可以的,可以這么做的。
那按產(chǎn)值,10萬電費是生產(chǎn)不出25萬的東西,我之后要怎么做成本
你好暫估成本就是了。