您好,是需要直接23年更正就行

老師企業(yè)被查有一筆19年收入調增,需要補交企業(yè)所得稅,這樣只改企業(yè)所得稅匯算清繳主報表,與年報利潤表就可以是吧?資產(chǎn)負債表不需要改動是吧?
22年出售固定資產(chǎn)誤記為收入,23年做22年企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做?主報表要不要減少收入?23年需要做記賬憑證調賬嗎? 23年3月查出22年8月出售固定資產(chǎn)誤記為: 借:應收賬款 貨:應交稅費-應交增值稅(銷項) 主營業(yè)務收入
老師,23年查到22年出售固定資產(chǎn)錯記為收入,企業(yè)所得稅匯算清繳要調減收入嗎?主表收入要改嗎?還是只要在23年做錯賬更正就可以了。
老師我想問一一下,我現(xiàn)在要更正22年企業(yè)所得稅江算清繳表,因為我們要補22年每個月的利息收入,一次性補在2023年12月份,現(xiàn)在有一個情況更正22年的江算清繳企業(yè)所得稅表,收入返回去后資產(chǎn)總額超過5000萬了,22年匯算清繳能享受小微企業(yè)嗎?
老師,請問,企業(yè)所得稅匯算清繳申報,成本費用做了一些調整,23年本來負利潤,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多費用票是沒有收到的,但去提前入了賬,現(xiàn)在年度申報按照實際收到的成本費用票入賬,就成了正利潤,會產(chǎn)生所得稅,把這些直接在年報里按實際數(shù)據(jù)申報是不是就可以了,不用還要更正23年四季度的財務報表和企業(yè)所得稅申報表吧
制造業(yè)一定要有研發(fā)費用嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
好的,謝謝老師!
?不客氣的,理解了就好