填寫到稅收滯納金那個(gè)是對(duì)的。
老師您好!上一任會(huì)計(jì)做的賬沒有把社保滯納金單獨(dú)記賬,好像還有法人到稅務(wù)大廳交的罰款沒有票了也沒入賬,記不清是19年的還是20年的。我做20年的匯算清繳時(shí)稅收罰款和滯納金調(diào)增額填多了系統(tǒng)會(huì)預(yù)警嗎?
老師:你好!我司是從事加工制造業(yè)的企業(yè),2020年繳納一筆進(jìn)項(xiàng)稅額及滯納金共77916.18元,其中滯納金30622.6元,現(xiàn)在滯納金要在去年年報(bào)中做稅額調(diào)增,請(qǐng)問在年報(bào)報(bào)表里A105000里修改嗎?哪一欄填寫?是直接在系統(tǒng)里更改還是到大廳去更改呢?賬務(wù)需要調(diào)整嗎?怎樣調(diào)整,請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說一下!
請(qǐng)問老師,匯算清繳年報(bào)社保滯納金填哪一欄,有人說填20第八稅收滯納金,有人說填30十七欄其他,到底填哪一欄啊
有一家勞務(wù)公司現(xiàn)在報(bào)匯算清繳,風(fēng)險(xiǎn)掃描提交的時(shí)候有一些提示,有10多萬沒有票要調(diào)增,我是在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表A105000第十七其他里面填的金額,這個(gè)提示收入類調(diào)整項(xiàng)目第十一行其他的金額為0,我這個(gè)金額到底是應(yīng)該填哪里啦。
請(qǐng)問逾期繳納的增值稅和附加稅應(yīng)該填寫在哪一期?。勘热?021年第四季度的增值稅當(dāng)時(shí)沒有繳但已經(jīng)申報(bào)了,到2022年1月份才交的也給了滯納金,那這個(gè)稅款金額算哪個(gè)時(shí)期的啊申報(bào)的時(shí)候?(利潤表里附加稅這一欄應(yīng)該是哪個(gè)月填寫金額)
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
老師,這是社保滯納金填稅收滯納金一欄是對(duì)的是吧
老師,那殘保金在期間費(fèi)用哪一欄填寫
是的。一回事兒就填寫這里。
老師,那殘保金在期間費(fèi)用哪一欄填寫
你好 沒有一樣名填寫在 其他里